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老師,如果3季度的利潤總額是正數(shù),三季度賬上計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是10月份申報(bào)所得稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)有未彌補(bǔ)的虧損,是報(bào)表自動(dòng)帶出來的,那么我賬上后續(xù)應(yīng)該如何調(diào)整?
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2024-10-09
請(qǐng)教一下老師們。企業(yè)所得稅按季度征收,那么是不是每個(gè)季度都要計(jì)提所得稅呢?那為什么2015年12月份沒看到金馬商貿(mào)公司計(jì)提了所得稅呢?
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2016-10-19
假如小規(guī)模上年末利潤為負(fù)一萬,今年第一季度利潤5000元,交第一季度所得稅時(shí),所得稅能抵上年的么,還是先按5000交所得稅,以后匯算清繳
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2020-04-24
企業(yè)所得稅第一,三季度盈利,本年累計(jì)虧損,年末時(shí)怎么交稅?盈利的季度預(yù)繳的所得稅怎么辦?如果本年累計(jì)盈利的話,那么企業(yè)所得稅怎么交?
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2016-10-21
利潤表中所得稅費(fèi)用應(yīng)該填到所得稅季報(bào)哪一欄
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2017-04-01
原雙方約定不開票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價(jià) 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
老師您好,23年8月處理廢料,前會(huì)計(jì)計(jì)入營業(yè)外收入,未交增值稅,現(xiàn)在自查查出來的,稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)更正23年8月份的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在要不要更正去年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度所得稅報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度所得稅報(bào)表。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì),現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理呢?謝謝老師
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2024-06-05
老師,請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),我同時(shí)申報(bào)了兩個(gè)不同歸屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表,但報(bào)表內(nèi)容是一樣的,可以嗎?一個(gè)是2020年4月1日一2020年6月30.另一個(gè)是2020年6月1日一2020年6月30日
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2020-07-04
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳,如果以前年度有虧損,可以彌補(bǔ)嗎?還是預(yù)繳要實(shí)際繳納?
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2020-06-22
老師,我在申報(bào)本季度的所得稅的時(shí)候,我們以前年度有虧損, 從哪里可以知道以前年度虧損了多少?可以彌補(bǔ)多少? 在所得稅申報(bào)表上怎么填列呢?
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2020-10-14
老師,這個(gè)季度的利潤是正數(shù),所得稅有稅額,在填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),按照本季度有1000多稅,按照全年累計(jì)數(shù)是虧損沒有稅額產(chǎn)生,彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù),所以本月顯示是有稅的,我還需要做計(jì)提所得稅分錄嗎?
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2018-01-10
老師,進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,假如資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總額年初數(shù)是100萬元,第一季度末是110萬元,第二季度是120萬元,第三季度是140萬元,第四季度是150萬元,那全年度平均值是不是123.75萬元?
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2019-04-19
老師 以前年度虧損400萬,今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳,這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
企業(yè)所得稅申報(bào)資產(chǎn)總額填寫,第1季度未是寫3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未資產(chǎn)合計(jì)數(shù),那2第季度初是不是也是填第1季度3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表資產(chǎn)合計(jì)數(shù),第2季度未填的是6月份資產(chǎn)合計(jì)數(shù),但企業(yè)是從1月份成立的,那第1季度初的數(shù)據(jù)是填哪個(gè)?從業(yè)人數(shù)第2季度初的人數(shù)是不是填第1季度未的人數(shù)?
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2020-07-13
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中《所有者權(quán)益變動(dòng)表》中,1-3季度虧損的利潤分配-未分配利潤填在哪一列?
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2021-01-14
以前年度有虧損10000元,本季盈利20000元。那么所得稅為(20000-10000)*所得稅稅率25%=2500元。這個(gè)2500元是填入利潤表的所得稅嗎?也就是說,利潤表的所得稅計(jì)算,并不單是當(dāng)月利潤總額*稅率,而是要看以前年度有沒有虧損?
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2018-04-08
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額,只提了工資,季度企業(yè)所得稅報(bào)表里,應(yīng)該怎么填寫?
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2020-07-01
這個(gè)季度虧損77萬,可是領(lǐng)導(dǎo)讓叫所得稅,怎么處理呀
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2017-07-09
老師,我公司16年成立的,之前一直是虧損,已經(jīng)虧了2年了,到現(xiàn)在18年的時(shí)候在第二季度有利潤30萬,那我的所得稅是怎么 交的
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2018-04-17
19年 1季度盈利, 可以先補(bǔ)以前的虧損 再收所得稅嗎!
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2019-02-23