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請(qǐng)問(wèn),普通發(fā)票5%的稅率的,能用來(lái)抵扣增值稅嗎,比如是勞務(wù)公司幫我們代發(fā)工資,然后開了5%稅率發(fā)票給我們,可以抵扣增值稅嗎
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2020-07-14
老師好,我是小規(guī)模納稅人,報(bào)這季度的增值稅時(shí),開票系統(tǒng)是1%的稅率,增值稅申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算是3%的稅率算的,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-07-07
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證18年5月1號(hào)之前材料商開的增值稅專用發(fā)票稅率是17%,可是現(xiàn)在增值稅發(fā)票稅率是16%,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅是不是要啊轉(zhuǎn)出
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2018-07-16
增值稅稅負(fù)率=全年應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入(包括主營(yíng)和企業(yè)業(yè)務(wù)收入) 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交所得稅*25%/不含稅銷售收入 這個(gè)對(duì)嗎
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2022-12-21
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒(méi)提示哪里出錯(cuò),是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確?,F(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒(méi)
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2020-04-10
在增值稅的稅收優(yōu)惠中,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生產(chǎn)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,而在它的稅率中:糧食是按9%底稅率掙收增值稅的,這兩者毛盾嗎?
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2019-10-24
一般納稅人銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,增值稅稅率13%,之后發(fā)生的售后服務(wù),由買方付款。請(qǐng)問(wèn),若賣方為買方開具發(fā)票,其增值稅稅率是多少?謝謝
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2019-11-18
老師我想問(wèn)下這個(gè)包裝物押金他的增值稅稅率是不是跟著這個(gè)貨物走的 要是貨物的增值稅稅率是13他就是13 貨物是9他就是9
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2022-08-23
客戶因抬頭變更沒(méi)有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來(lái)抬頭,對(duì)方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù),要求全部開紅沖,對(duì)方開了紅字申請(qǐng),和我們說(shuō),如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒(méi)弄明白,這個(gè)我們沒(méi)開正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
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2023-03-24
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
一家艾灸商貿(mào)公司,主營(yíng)賣艾灸制品,提供艾灸服務(wù),去年11月份給了我一張8萬(wàn)多的進(jìn)貨發(fā)票,我入帳了,而后再無(wú)任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我,公司我一直給他零報(bào)稅,這樣下去我覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當(dāng),謝謝,
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2018-04-11
某公司為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)一批東西,增值稅稅額為30;(2)外購(gòu)設(shè)備一套,增值稅稅額為2.2;(3)銷售產(chǎn)品收入2468.7。以上均含增值稅。增值稅稅率為13%,求8月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-05-11
關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào)) 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下:   自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策是真的嗎?謝謝
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2022-06-06
1、 某公司以一般模式從墨西哥進(jìn)口完稅價(jià)格為5萬(wàn)美元的龍舌蘭酒,請(qǐng)計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅,增值稅和消費(fèi)稅; 提示:打開海關(guān)總署的網(wǎng)站,查詢相應(yīng)的關(guān)稅率,計(jì)算關(guān)稅; 查詢相應(yīng)的消費(fèi)稅率,計(jì)算消費(fèi)稅; 查詢相應(yīng)的增值稅率,計(jì)算增值稅;
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2023-09-20
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為60萬(wàn)元。已知進(jìn)口關(guān)稅稅率為26%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)為( )萬(wàn)元。
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2021-11-13
老師,很久沒(méi)接觸建筑業(yè),營(yíng)改增后增值稅率是多少?什么項(xiàng)目可抵扣?
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2019-05-05
營(yíng)改增之前交營(yíng)業(yè)稅的企業(yè)購(gòu)買的固定資產(chǎn),在營(yíng)改增后出售得,增值稅是按照3%得增收率減按2%繳納增值稅,能否放棄優(yōu)惠按照3%繳納增值稅并開具增值稅專用發(fā)票(現(xiàn)在是一般納稅人)。
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2020-01-19
老師,我們公司有個(gè)員工,在別處也有工資薪金,因?yàn)樵谖覀児緵](méi)有5000元,沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅,其他公司也沒(méi)有預(yù)繳過(guò)個(gè)稅,全年共計(jì)收入100000元,從來(lái)沒(méi)有預(yù)繳過(guò),是否需要做個(gè)人所得稅匯算清繳,登錄進(jìn)去頁(yè)面,顯示要補(bǔ)稅金額,如果直接選擇未到12萬(wàn)那個(gè)選項(xiàng)可以嗎
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2020-04-28
酒店客房的餅干之類的商品售出是單獨(dú)按銷售13%稅率計(jì)算增值稅嗎?開發(fā)票是按商品13%稅率嗎?還是開票與計(jì)算增值稅都按6%計(jì)算
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2021-11-15
某酒廠2011年1月銷售白酒20噸,取得銷售收入50萬(wàn)元(含增值額),消費(fèi)稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算該酒廠1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(增值稅稅率為17%)。
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2020-12-20