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由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都是零,這樣可以嗎
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2022-08-10
網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填?
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2015-10-08
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表不是平時(shí)申報(bào)的小規(guī)模增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金嗎?
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2017-04-13
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表中的銷售額數(shù)據(jù)會(huì)不一致嗎
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2022-04-16
增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)項(xiàng),是加上本年度前幾個(gè)月發(fā)生且已經(jīng)申報(bào)的累計(jì)數(shù)嗎
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2018-07-06
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,那報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表利潤表)是按月報(bào)還是按季度報(bào)
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2017-02-27
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對(duì)嗎
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2020-07-02
小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅納稅申報(bào)表的附列資料,附列資料清單,不知道要不要填,附列資料里面怎么本期發(fā)生額是指店里的全部收入,按照實(shí)際的填是嗎
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2017-04-10
我是一家小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司,四季度總共開票456萬,季度末我計(jì)提增值稅附加稅的時(shí)候,應(yīng)該參考資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額進(jìn)行計(jì)算嗎?
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2021-01-16
自查補(bǔ)交的增值稅,賬做了,申報(bào)表沒有申報(bào),分錄怎么做
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2022-08-09
小規(guī)模納稅人國稅申報(bào)逾期了,不會(huì)填寫增值稅申報(bào)表
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2017-08-10
上月我開了1300的普票,申報(bào)時(shí)填入那一咧,增值稅申報(bào)表
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2018-07-08
楊師,請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開票的金額就是這個(gè),但附表一,自動(dòng)出的金額是333233.74,我保存,申報(bào)后提示這種,申報(bào)不了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74],這個(gè)數(shù)字是附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
什么是A類納稅申報(bào)報(bào)表?什么是B類納稅申報(bào)表?是對(duì)企業(yè)所得稅還是增值稅的申報(bào)用到的?
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2019-03-26
報(bào)表已經(jīng)出了,申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅漏錄入,但是申報(bào)時(shí)以正確的數(shù)申報(bào),報(bào)表需要怎么改?改哪些?
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2020-06-17
增值稅0申報(bào) 但是增值稅減免稅明細(xì)表沒有空保存 但是也申報(bào)成功了 有影響嗎
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2024-02-20
我申報(bào)增值稅第一次填寫錯(cuò)誤,作廢了,稅務(wù)那邊還會(huì)看見作廢的增值稅申報(bào)表嗎
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2021-01-13
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
電子稅局官網(wǎng)申報(bào)增值稅,下圖表格是自動(dòng)生成的嗎?填列不了數(shù)
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2017-10-21