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增值稅申報表上小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅收入對嘛之前會計去年1,2月份報增值稅申報表的時候,小微企業(yè)免稅銷售額全填的是含稅收入,這會兒年底和所得稅申報表上不一致了
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2017-03-17
老師,怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢,稅負是多少啊,這個是所屬期11月份的增值稅納稅申報表
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2018-12-25
你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,本年累計是看利潤表的營業(yè)收入,本年累計嗎?
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2019-10-29
小規(guī)模享受季報30萬銷售額內(nèi)免稅的,開普票時按1%開的,報稅時增值稅報表如何填?增值稅減免稅申報表要填嗎?
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2020-07-04
老師好,請教企業(yè)招用失業(yè)再就業(yè)人員抵減增值稅的政策(財稅2019.22號文),申報增值稅主表時怎么填?減免稅表怎么填?
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2021-03-09
收到稅控盤維護費是增值稅普通發(fā)票,在當月沒有在增值稅申報表表四填列,我可以在12月份再做稅額減免嗎?
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2019-12-11
聽了關(guān)于增值稅交納的課一頭霧水,計算和交納增值稅只寫簡單的分錄,這樣行不,計算時,比如8月初計算出7月份的應(yīng)交增值稅數(shù),然后在8月份交納。我指的是銷項大于進項,---借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費----未交增值稅 當月正式上交時:借:應(yīng)交稅費----未交增值稅 貸:銀行存款 如果進項大于銷項則不作賬務(wù)處理,只在增值稅申報表中列示,直接到下期抵扣,謝謝。
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2015-10-07
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報表填錯,現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報么,作廢的表重辦算逾期申報么
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2019-05-08
納稅申報表上的增值稅進項是55份,在已做憑證里面記載進項發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請問,結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報表留抵數(shù)少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
四月份開出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開10%,五月申報時納稅申報表里取消了10%那一欄,沒辦法就按9%的稅率強行申報了增值稅,請問我做賬的時候是按發(fā)票10%計算收入,還是按9%計算收入
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2019-07-10
增值稅的納稅申報表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
個稅退手續(xù)費增值稅申報填在哪個表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個表格
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2022-04-06
請問老師,申報增值稅時是不是以財務(wù)報表利潤表的營業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表,我拿來做模板問個問題,我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負數(shù),然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票,因為我們6月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了,5月份客戶說不要發(fā)票,貨也是5月份給客戶的?,F(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了,能不能像我前面說的那樣申報啊,無票那里寫負數(shù)先沖掉這筆無票收入,然后專票那里正常報開的正數(shù)發(fā)票,這樣申報可以么?
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2019-06-27
填增值稅申報表時,填成品油那張表的時候,潤滑脂屬于哪個油品型號
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2018-10-15
稅控服務(wù)費抵稅是填哪個表,新版系統(tǒng)沒有《增值稅減免稅申報明細表》
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2019-03-04
資產(chǎn)負債表和利潤表和增值稅一樣每月都要申報么?都是直接導入的。
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2019-03-26
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14