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老師你好,在7月份通過認(rèn)證平臺認(rèn)證通過增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
在會計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
1月份已將當(dāng)期申報(bào)的12月份的增值稅繳了,納稅申報(bào)表中沒有填寫繳稅金額,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的稅金,當(dāng)時(shí)的欠稅金額還在申報(bào)表上,怎么把欠稅金額沖掉?
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2021-05-10
我增值稅賬面和納稅申報(bào)表上存在尾差,該如何處理?
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2018-01-05
老師,您好!增值稅1-9月的納稅申報(bào)表就是9月那一份吧?看年累計(jì)額?
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2019-11-08
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對嗎
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2020-07-02
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
自查補(bǔ)交的增值稅,賬做了,申報(bào)表沒有申報(bào),分錄怎么做
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2022-08-09
上月我開了1300的普票,申報(bào)時(shí)填入那一咧,增值稅申報(bào)表
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2018-07-08
小規(guī)模納稅人國稅申報(bào)逾期了,不會填寫增值稅申報(bào)表
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2017-08-10
老師增值稅附表一里的開具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
電子稅局官網(wǎng)申報(bào)增值稅,下圖表格是自動生成的嗎?填列不了數(shù)
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2017-10-21
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
8月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對應(yīng)稅率6%,沒有應(yīng)稅服務(wù)類發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目材料設(shè)備類的發(fā)票,提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示填寫附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報(bào)表上的數(shù)字是一分的差距,這會不會被佂收滯納金,這一分錢怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對不上的有沒關(guān)系
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2019-09-02
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
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2019-03-22