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老師,增值稅申報表30欄,本期繳納上期應(yīng)納稅額欄原本應(yīng)該填上期數(shù),填成了本期數(shù),這個要怎么處理?
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2018-12-10
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過30萬 那附加稅申報表填不填增值稅?然后再選擇個減免 應(yīng)交稅費變成0?
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2020-01-05
我想問下國稅打來電話說我申報的時候增值稅附表四說我沒填什么進項稅乘以10%是什么意思,填哪啊
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2019-06-04
當月認證的發(fā)票必須要當月的增值稅申報表上填進項嗎?沒有銷項。能不能就在需要抵扣的時候一起填
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2018-07-19
收到個稅返還的手續(xù)費,小規(guī)模填在哪里,手續(xù)費計入到營業(yè)外收入,這個收入需要填到增值稅申報表么
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2024-08-15
請問個稅手續(xù)費返還增值稅申報是填在一般計稅方法未開票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
請問老師零申報的增值稅附表需不需要打印出來
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2019-10-10
個體戶由于6月份代開專票信息有誤,于9月份申請開具負數(shù)發(fā)票,A07112這個退稅申請表如何填寫?稅種那一欄就填增值稅嗎、那代征的附加稅是不是也填在這張表里
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2017-09-05
增值稅一般納稅申報表附表二中第四大項其他中本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票一攔是什么意思?第一大項不是已經(jīng)填過了么?
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2016-04-07
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購辦公樓 的會計分錄
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2022-09-08
老師,這不是減稅項目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對呀! 這個表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,這不是減稅項目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對呀! 這個表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,麻煩您幫我看看我的申報表,增值稅納稅申報表可不可以只填總的(一),下面發(fā)票和普通發(fā)票不填,因為是一家不開票,沒有固定資產(chǎn),只有收入的超市?
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2016-10-14
零申報的時候為什么打開增值稅附表的時候保存不了
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2019-07-09
視同銷售的增值稅應(yīng)該申報在增值稅報表的哪里?
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2021-02-22
老師,我是個體工商戶,小規(guī)模納稅人,2022年第一季度開具增值稅普票20萬(含稅額),第二季度30萬元(含稅額),那么增值稅申報表我應(yīng)該是在第11欄填寫沒錯吧?麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報表中第11欄填寫的金額分別是多少?
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2022-07-07
哪里可以找到增值稅申報主表和附表
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2020-04-30
如何零申報?剛成立的公司,要網(wǎng)上報稅。暫時沒有任務(wù)業(yè)務(wù)往來,如何零申報國稅增值稅?資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表都得填零嗎?
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2016-04-14
【關(guān)于一般納稅人增值稅納稅申報表的填列問題】北京鼎亨建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (1) 本期銷售產(chǎn)品并開具增值稅專用發(fā)票9份,增值稅普通發(fā)票5份及發(fā)生未開票收入,有關(guān)資料詳見圖一至圖三。 要求:公司于2019年07月06日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列納稅申報表及其附列資料。 【根據(jù)題目描述及所附資料,我想請問一下附表1上的內(nèi)容填得對不對?】
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2020-04-08
你好,我這邊是房地產(chǎn)行業(yè),6月來了200多萬的預(yù)收款,現(xiàn)在申報的時候填了增值稅預(yù)繳稅款表,請問還需要填寫其他的表嗎?
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2020-07-13