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老師,我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測(cè)試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
老師,我想咨詢下,個(gè)體工商戶必須開(kāi)對(duì)公賬戶嗎?我們公司與個(gè)人工商戶有業(yè)務(wù)往來(lái),他們都用個(gè)人私戶給我們公司對(duì)公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說(shuō)要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個(gè)怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我新建賬套,那么在t3我要選擇的企業(yè)類型是商業(yè)還是工業(yè),行業(yè)性質(zhì)呢
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2016-09-30
請(qǐng)問(wèn)老師:公司安排員工一起開(kāi)展的活動(dòng)建立一個(gè)明細(xì)科目團(tuán)建費(fèi),設(shè)到管理費(fèi)用下面的哪個(gè)明細(xì)科目
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2021-03-25
企業(yè)行政管理部門的長(zhǎng)病人員的工資到底該計(jì)入什么賬戶?
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2015-10-05
服務(wù)行業(yè),拉業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員的工資做管理費(fèi)用還是入成本呢?
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2018-02-10
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴(kuò)建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預(yù)算費(fèi)放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費(fèi)用"呢
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2021-11-15
如果一個(gè)商品進(jìn)價(jià)是10000,賣價(jià)是11000 按照10%扣管理費(fèi),用成本算管理費(fèi),那么不就沒(méi)提成了
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2017-04-12
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費(fèi)呢?管理費(fèi)、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計(jì)算收取的
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2023-11-08
分配職工工資40700,其中制造01產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000,制造02產(chǎn)品工人工資16000,生產(chǎn)車間管路人員工資5700,廠部行政管理人員工資4000的分錄怎么寫。
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2022-09-14
考稅務(wù)師,可是要從事經(jīng)濟(jì),法律行業(yè)2年,是條件,我是大專畢業(yè)3年,做物業(yè)管理,還有文員的工作,符合條件嗎?可以考稅務(wù)師嗎?
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2018-08-06
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無(wú)法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11