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老師,原先會(huì)計(jì)做工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,借管理費(fèi)用工資,貸,銀行。現(xiàn)在想改下,計(jì)提,下月發(fā),該怎么處理
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2021-05-07
老師, 我們新建的工廠, 7月份車(chē)間人員大部分的時(shí)間都用于廠區(qū)栽樹(shù),綠化, 很少的時(shí)間用于設(shè)備加工, 這樣的話(huà)工資我還是都計(jì)入到制造費(fèi)用嗎? 然后分?jǐn)偟巾?xiàng)目嗎 ? 這樣項(xiàng)目別的人工費(fèi)就會(huì)很高, 能把廠區(qū)綠化的這部分工費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用嗎 ?
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2022-08-11
每月發(fā)工資可以直接計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù),計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2019-10-10
老師,比如內(nèi)帳所有費(fèi)用都入管理費(fèi)用,.我支付請(qǐng)人的人工費(fèi)是不是入管理費(fèi)用--人工費(fèi),或請(qǐng)吊機(jī)就是管理費(fèi)用---吊機(jī)費(fèi)啊
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2016-10-31
你好,節(jié)假日慰問(wèn)職工購(gòu)買(mǎi)的糧油等可以列入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
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2019-09-26
工程部的工資記入哪里,不是管理費(fèi)用
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2017-11-14
我想問(wèn)一下,管理費(fèi)用期初沒(méi)有余額,但按照日期,第一筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在借方的,記手工帳怎么寫(xiě)啊
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2019-11-20
老師,住房公積金個(gè)人部分可以和公司部分一樣入到管理費(fèi)用嗎?還是必須入到應(yīng)付工資里面?
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2020-03-27
通過(guò)建行發(fā)工資,然后做這個(gè)工資表,需要跟建行簽約嗎
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2019-02-01
我公司為供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)采用建行保理業(yè)務(wù)收款,我們需要承擔(dān)什么費(fèi)?費(fèi)用有多少?
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2019-11-23
需要變更一下辦公地址,需要準(zhǔn)備什么材料,和變更以后的工商和稅務(wù)是新地址工商和稅務(wù)管,換是以前地址工商和稅務(wù)管
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2020-06-12
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴(kuò)建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預(yù)算費(fèi)放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費(fèi)用"呢
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2021-11-15
老師你好,酒店行業(yè),未開(kāi)業(yè),籌建期間收到門(mén)窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車(chē)油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23