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老師,原先會計做工資不計提,當月發(fā)當月工資,借管理費用工資,貸,銀行。現(xiàn)在想改下,計提,下月發(fā),該怎么處理
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2021-05-07
老師, 我們新建的工廠, 7月份車間人員大部分的時間都用于廠區(qū)栽樹,綠化, 很少的時間用于設備加工, 這樣的話工資我還是都計入到制造費用嗎? 然后分攤到項目嗎 ? 這樣項目別的人工費就會很高, 能把廠區(qū)綠化的這部分工費計入到管理費用嗎 ?
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2022-08-11
公司現(xiàn)在有4個人,工資處理要怎么做?其中有一個員工工資已經(jīng)預提了,之前財務做的管理費用―員工工資。公司也沒有明確規(guī)定什么時候發(fā)工資,一般是需要的時候才發(fā),老板工資一般都沒法,后期需要然后做帳?
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2017-09-24
老師,住房公積金個人部分可以和公司部分一樣入到管理費用嗎?還是必須入到應付工資里面?
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2020-03-27
建安企業(yè)跟甲方辦理結算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時點是好久呢
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2022-10-29
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費呢?管理費、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計算收取的
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2023-11-08
老師我們給銀行給個人匯款,用途寫的施工承包款,這個怎么做分錄 我們不屬于建筑企業(yè),屬于商務代理代辦服務,工程承包款用于蓋房子
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2023-07-04
老師您好,建筑企業(yè)找臨時小工、買零散的材料都無票,無法入賬,怎么處理?
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2021-04-25
2. 申請設立稅務師事務所,應當向()提出書面申請,并報送有關資料。 A.國家稅務總局 B.稅務師行業(yè)協(xié)會 C.省注冊稅務師管理中心 D.所在地主管稅務機關 老師這道題為什么不是應向工商管理局提出書面申請呢?
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2019-07-21
考稅務師,可是要從事經(jīng)濟,法律行業(yè)2年,是條件,我是大專畢業(yè)3年,做物業(yè)管理,還有文員的工作,符合條件嗎?可以考稅務師嗎?
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預算費放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費用"呢
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2021-11-15
建設單位購買的辦公桌椅費可以入建設單位管理費嗎
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2020-06-30
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
平常我們社保結算的都是借:管理費用 借:其他應收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險這邊有個調(diào)整 這個怎么做賬?
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2016-08-11