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2018年帳已結(jié),相關(guān)稅也報(bào)了,但是交接時(shí)候沒有交接18年的一些費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
我們公司門面因修公路被征收了,我們得了16萬的補(bǔ)償現(xiàn)金的。已入單位賬了,那得這個(gè)補(bǔ)償要交增值稅嗎?稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師,無票收入,匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎? 無票收入已經(jīng)做了對應(yīng)的會計(jì)分錄: 借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時(shí)做10年折舊,已計(jì)提4.5年,稅務(wù)系統(tǒng)比對出來了,是否把4.5年全部調(diào)增出來交稅,還是調(diào)增當(dāng)年出來交稅呢
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2020-05-19
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
11月23日已提交勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月28日也勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計(jì)那里沒有顯示11月28日的數(shù),是不是沒成功,怎么辦
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2020-11-28
老師,請問事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,因個(gè)人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補(bǔ)交部分怎樣做會計(jì)分錄?。≈x謝
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2019-08-12
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個(gè)月開了專票,所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個(gè)人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時(shí)候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi),年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個(gè)季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負(fù)的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師,你好!請問上個(gè)月的增值稅額已交款了,為什么這個(gè)月還會顯示上個(gè)月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13