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企業(yè)所有者權(quán)益期初為負(fù)數(shù),期末為正數(shù),計(jì)算出來的資產(chǎn)保值增值率為負(fù)數(shù),能否說明企業(yè)未做到資產(chǎn)保值增值嗎?
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2022-07-01
甲公司一般納稅人,本年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3900元,將其全部用于集體福利。2.從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料(適用增值稅稅率為13%),價(jià)款為20 000元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票(運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為9%)。3.從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)機(jī)器一臺(tái)(適用增值稅率13%),價(jià)款為33 900元含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票。4.銷售汽車裝飾品,取得不含稅收入12 000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入16 000元;出租汽車,取得不含稅租金收入7 000元。 要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2023-10-31
老師,很久沒接觸建筑業(yè),營改增后增值稅率是多少?什么項(xiàng)目可抵扣?
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2019-05-05
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售乙類卷煙1000標(biāo)準(zhǔn)條,取得含增值稅銷售額66120元。已知乙類卷煙消費(fèi)稅比例稅率為36%,定額稅率為0.003元/支,1標(biāo)準(zhǔn)條有200支,增值稅稅率為13%。則該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為多少元?
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2020-07-10
增值稅一般納稅人原適用稅率13%,現(xiàn)稅率調(diào)整6%,5月6月仍按原來稅率確認(rèn)收入導(dǎo)致多交增值稅少計(jì)收入,7月到稅局調(diào)整并重新按6%交增值稅,5月6月屬期的稅款不能抵需要申請(qǐng)退稅,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-07-28
酒店客房的餅干之類的商品售出是單獨(dú)按銷售13%稅率計(jì)算增值稅嗎?開發(fā)票是按商品13%稅率嗎?還是開票與計(jì)算增值稅都按6%計(jì)算
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2021-11-15
某酒廠2011年1月銷售白酒20噸,取得銷售收入50萬元(含增值額),消費(fèi)稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算該酒廠1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(增值稅稅率為17%)。
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2020-12-20
營改增之前交營業(yè)稅的企業(yè)購買的固定資產(chǎn),在營改增后出售得,增值稅是按照3%得增收率減按2%繳納增值稅,能否放棄優(yōu)惠按照3%繳納增值稅并開具增值稅專用發(fā)票(現(xiàn)在是一般納稅人)。
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2020-01-19
我出口的產(chǎn)品征稅率和退稅率都是13%,無留底,我們申請(qǐng)的是免稅,增值稅免了,但是附加稅沒有免,增值稅免抵稅額是怎么計(jì)算出來的
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2023-09-13
請(qǐng)問老師服務(wù)業(yè)一般人,增值稅稅率百分之六,搬家處置變賣固定資產(chǎn),取得營業(yè)外收入,繳納增值稅稅率按多少交?是算無票收入嗎
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2019-12-19
老師,它題目沒有標(biāo)明取得增值稅專用發(fā)票的稅率,但是題目最后有銷售無形資產(chǎn)增值稅率為6%我是按13%算還是6%,算它購進(jìn)時(shí)的
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2024-02-21
收到房屋租賃業(yè)發(fā)票,含稅價(jià)11880元,按5%的增值稅率減按1.5%征收增值稅,申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣結(jié)構(gòu)明細(xì)表中5%稅率,進(jìn)項(xiàng)金額該怎么算出來?
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2017-10-30
公司將一批自產(chǎn)的產(chǎn)品投資于B公司,取得B公司20%的股權(quán)并計(jì)劃長期持有。該批產(chǎn)品的賬面價(jià)值為280萬元,公允價(jià)值為320萬元,適用的增值稅稅率為13%,未計(jì)提減值。該項(xiàng)交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。 請(qǐng)列示A公司和B公司的分錄處理 生動(dòng)的時(shí)光 于 2021-07-10 14:42 發(fā)布
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2022-07-02
營改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表,其他建筑業(yè),增值稅率有3的有11的稅率,應(yīng)該怎么選呢,還有本期應(yīng)扣除金額出是否能填寫上期退票應(yīng)抵扣的稅額
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2017-03-07
老師,請(qǐng)問代扣代繳增值稅怎么計(jì)算 案例: 我公司準(zhǔn)備向國外公司支付8萬歐元的技術(shù)費(fèi),由于國外技術(shù)人員未進(jìn)入境內(nèi)進(jìn)行工作,屬于未構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),所以免所得稅,只扣增值稅,請(qǐng)問如何計(jì)算嗎呢 計(jì)算: 首先確定稅費(fèi)由誰承擔(dān)。 如國外公司承擔(dān),直接計(jì)算增值稅、城建及附加即可,增值稅:8*匯率/1.06*6%,城建及附加:增值稅*(7%+3%+2%),匯出金額:8*匯率-增值稅-城建及附加。 如境內(nèi)企業(yè)承擔(dān)稅費(fèi),增值稅:8*匯率/(1-6%*(7%+3%+2%))*6%,城建及附加:增值稅*(7%+3%+2
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2016-11-10
我想問一下建安類的稅負(fù)率是多少呀?增值稅的交稅是=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 差額就是交的稅金的金額嗎
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2021-09-01
假如稅務(wù)局認(rèn)可的增值稅的稅負(fù)率為2.5%,那么假設(shè)銷售額為Y,進(jìn)項(xiàng)稅額為X,則增值稅額=(y-x)*17%/y=2.5%,為什么是銷售額減進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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2015-08-09
福利企業(yè),有殘疾人18人,退稅率5%,請(qǐng)問一年可以最多退多少錢增值稅
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2020-10-17
按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。減按是除以(1?3%)*3%?
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2020-04-17
甲咨詢公司為小規(guī)模納稅人按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),取得含稅咨詢收入共計(jì)303,000元,甲咨詢公司減按1%征收率征收增值稅。答案:(1)銷售額=303000÷(1+3%)=300000(2)應(yīng)納增值稅=300000×3%=9000為什么要按3%的征收率,為什么不按1%的征收率
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2023-03-09