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一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒(méi)有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
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2020-07-02
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2019-06-11
你好 我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)處理不是要在增值稅申報(bào)表申報(bào)增值稅嗎,那企業(yè)年得稅要怎么處理?,現(xiàn)在不是要收入金額和增值稅報(bào)表金額一致嗎
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2022-08-11
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
我是一家小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司,四季度總共開(kāi)票456萬(wàn),季度末我計(jì)提增值稅附加稅的時(shí)候,應(yīng)該參考資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額進(jìn)行計(jì)算嗎?
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2021-01-16
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,那報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表)是按月報(bào)還是按季度報(bào)
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2017-02-27
老師你好,在7月份通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證通過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
就是問(wèn)下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
楊師,請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開(kāi)票的金額就是這個(gè),但附表一,自動(dòng)出的金額是333233.74,我保存,申報(bào)后提示這種,申報(bào)不了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74],這個(gè)數(shù)字是附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開(kāi)具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當(dāng)月“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”中的 免征增值稅項(xiàng)目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請(qǐng)問(wèn)次月申報(bào)報(bào)表時(shí),還用在哪個(gè)表中沖回?
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2019-12-11
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都是零,這樣可以嗎
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2022-08-10
網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填?
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2015-10-08
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表不是平時(shí)申報(bào)的小規(guī)模增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金嗎?
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2017-04-13
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表中的銷售額數(shù)據(jù)會(huì)不一致嗎
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2022-04-16
增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)項(xiàng),是加上本年度前幾個(gè)月發(fā)生且已經(jīng)申報(bào)的累計(jì)數(shù)嗎
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2018-07-06
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒(méi)有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
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2020-07-02
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
上月我開(kāi)了1300的普票,申報(bào)時(shí)填入那一咧,增值稅申報(bào)表
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2018-07-08
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)逾期了,不會(huì)填寫增值稅申報(bào)表
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2017-08-10