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減增部分的增值稅要申報附加稅嗎
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2020-10-17
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
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2021-01-08
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
收到預(yù)收款如何申報增值稅這個表,如附表一:開具稅控增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開票時,又如何填寫呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
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2018-04-27
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么申報呢?表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》都要填報嗎?
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2022-02-11
老師在嗎,你那里有增值稅納稅申報表和企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?能不能發(fā)我一份
1/613
2021-10-28
老師,預(yù)交的增值稅是19.10月交的,當(dāng)時報表沒有申報,現(xiàn)在怎么做賬,申報表上還能補(bǔ)嗎
1/1030
2020-08-28
老師,你好!報表申報后發(fā)現(xiàn)錯了,作廢好,重新申報了,其他附表要修改嗎
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2019-04-13
購進(jìn)車的進(jìn)項稅申報,就是這個進(jìn)項稅在申報表附表二的哪一行填寫?
1/3352
2018-10-11
2019年1月登錄稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行CA申報,個體戶申報表格沒有增值稅納稅申報表了,是不用填了嗎?
1/2025
2019-01-09
國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報增值稅之后,報表什么時候填寫
1/827
2015-10-22
上月申報的增值稅財務(wù)報表有誤,這個月能重新申報嗎
2/771
2021-03-01
出口銷售合同是分期收款的,增值稅申報表填寫的全部免稅銷售額,會計上要按當(dāng)期收款比例確認(rèn)收入和成本,增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表上的收入不一致怎么辦
1/1020
2019-10-16
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
1/127
2023-09-20
我四月份增值稅申報報表出錯了,能在網(wǎng)上申報更正嗎
1/791
2018-07-09
增值稅納稅申報表要如何填寫?是服務(wù)業(yè),想做零申報的
1/1031
2019-04-04
小規(guī)模納稅人國稅申報逾期了,不會填寫增值稅申報表
1/1188
2017-08-10
可以先只申報增值稅清卡買票,先不申報報表之類的么?
2/1417
2019-04-02