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建筑安裝合同交印花稅是按合同金額嗎,但我的合同金額是含稅金額,而且只開了一部分票,怎么交印花稅呢
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2016-09-05
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)設(shè)備改造24臺(tái) ,含稅金額合計(jì)124800,請問計(jì)入什么科目,計(jì)入在建工程還是什么
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2025-02-07
老師您好,為什么交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)非同控,和權(quán)益法轉(zhuǎn)非同控,一個(gè)是公允價(jià)一個(gè)是賬面價(jià)。非同一控制不都以含稅公允價(jià)作為初始成本嗎。
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2022-04-13
這邊一個(gè)季度就總共開了一張發(fā)票,是代開的含稅金額是30000,除了交增值稅,另外還需要什么附加稅 你好,開的是專票是吧,還需要交城建稅?
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2020-11-03
老師,請問以前年度的銷售發(fā)生部分金額退回,對方開具的紅字發(fā)票,我方?jīng)_減的銷項(xiàng)稅能申請留底退稅嗎?含稅金額幾千萬
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2021-03-19
餐飲小規(guī)模季度申報(bào)小于9萬的是免稅,表是不是這樣填寫,開票合計(jì)含稅金額是52748
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2017-10-23
小規(guī)模固定資產(chǎn)入賬是含稅金額入賬嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2019-09-16
老師,倉庫租賃收入是按月租金X9%稅率嗎?租金不換算為不含稅的嗎?
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2022-12-05
.現(xiàn)金流量表中支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金包含借出去的款嗎
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2017-04-06
一月份計(jì)提租金3萬元,計(jì)提時(shí)沒含稅金,3月對方開的增值稅發(fā)票
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2023-03-27
納稅申報(bào)里面的現(xiàn)金流量表是單指庫存現(xiàn)金還是包含了銀行存款?
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2018-09-14
四、不定項(xiàng)選擇題 甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1〕從農(nóng)民手中購進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。 (2)購進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā) 票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額 90000元 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額 在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明 (4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià) 款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。 已知:納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
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2022-04-14
1,酒店行業(yè)發(fā)行的優(yōu)惠代金卷抵扣支付的現(xiàn)金,怎么做會(huì)計(jì)分錄2,一般納稅人申報(bào),銷和進(jìn)在填銷售額時(shí)是含稅還是不含稅的
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2017-11-13
五金和金銀首飾不一樣吧,五金以舊換新,還是以新貨物的不含稅銷售額計(jì)算吧?
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2019-01-22
福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn) 不超過工資薪金的14% 工資薪金包含計(jì)提的社保費(fèi)和公積金嗎
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2022-05-20
老師合同寫的租房屋,租金16000(含物業(yè)費(fèi))保證金2000.,印花稅計(jì)稅金額是18000嗎還是16000
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2021-12-02
務(wù)如下: (1)銷售高檔面膜,取得不含增值稅價(jià)款290萬元,另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬元,委托方提供的原村料成本80萬元,甲公司無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬/箱、共100 箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬元/箱,共200箱。 (4)將高檔口紅50 箱贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會(huì)。 已知:高檔化妝品增值稅稅率為 13%,消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料,分析回答下列問題。 1.甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 2.甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 3. 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會(huì)應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
小規(guī)模旅行社取得發(fā)票的成本,是價(jià)稅合計(jì)算做成本與收入相抵計(jì)算應(yīng)納增值稅,還是不含稅的成本呢(4月開發(fā)票金額34126.22不含稅,取得成本發(fā)票金額11295含稅),本月是否交增值稅?
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2017-05-07
#提問# 請問老師,2018年7月份收到租金專票75000,租期是2017.1.1-2018.31.31,其中含稅額6818.18,不含稅部分68181.82,這個(gè)是按照不含稅部分金額(68181.82)分?jǐn)?15個(gè)月呢?還是按照含稅金額(75000)分?jǐn)偟?5個(gè)月呢?而且2017年的租金是按照每個(gè)月現(xiàn)金支付800元計(jì)入制造費(fèi)用的,5月份也沒有進(jìn)行匯算清繳,等于2017年少算了房租,也就少算了制造費(fèi)用,現(xiàn)在要怎樣處理呢?
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2019-01-25
這個(gè)我沒有自己開過票,只在國稅代開了10800元含稅金額,我今天在申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)默認(rèn)增值稅這個(gè)開票金額沒有錯(cuò),稅金也在開票的時(shí)候交了,請問箭頭處我還需要填數(shù)據(jù)嗎?還是直接保存上傳就可以了,請問后面稅金負(fù)數(shù)314.56是什么意思,我不需要再補(bǔ)稅了吧,因?yàn)槲乙呀?jīng)交過了
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2018-01-10