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固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷金額怎么填呢?如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過 所以應(yīng)該怎填呢?
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2020-05-25
老師,5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了,賬務(wù)處理怎么做?以前老師說,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出,怎么辦?
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2019-06-04
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額,查詢以前年度已走營(yíng)業(yè)外收入,報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了,申報(bào)時(shí)提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個(gè)不用管吧?
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2019-05-22
老師好,公司去年購(gòu)入35279元固定資產(chǎn),在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊,本次所得稅匯算清繳請(qǐng)問,這樣填可以嗎,如圖
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2020-05-12
小的個(gè)人修理修配廠,清理庫(kù)存商品的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一批以前賬面上從來沒有過的東西,應(yīng)該記入哪個(gè)科目?
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2018-05-10
建安企業(yè),匯算清繳,期間費(fèi)用的職工薪酬只填管理費(fèi)用的工資這塊嗎?項(xiàng)目上管理人員的工資要算嗎
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2021-04-12
固定資產(chǎn)盤虧計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,固定資產(chǎn)毀損凈損失分錄是怎么樣的?為什么計(jì)入固定資產(chǎn)清理?
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2020-05-07
公司提供的免費(fèi)的午餐做賬時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金,無發(fā)票,匯算清繳時(shí)怎么處理
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2019-04-22
你好 我想問一下 企業(yè)清查時(shí) 預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-06-12
老師,你好,我們固定資產(chǎn)清理(車輛,數(shù)去汽車銷售行業(yè))處理時(shí)需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎? 有沒有相關(guān)政策規(guī)定?
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2019-08-02
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做少了,導(dǎo)致第四季度所得稅多交了,已經(jīng)跨年了,匯算清繳時(shí)怎么處理?以及賬務(wù)怎么處理
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2021-01-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的金額,作永久性差異處理,在會(huì)計(jì)上需不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-04-08
#提問#企業(yè)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的管理費(fèi)用多計(jì)提多了500。匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)總額后。財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)如何填寫?是和19年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致,還是利潤(rùn)表里管理費(fèi)用項(xiàng)目少寫500,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)寫匯算清繳調(diào)整之后的利潤(rùn)?
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2020-04-28
老師好,我有一個(gè)問題想請(qǐng)教一下,一個(gè)公司目前正在清算,但是他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為-20萬,這個(gè)20萬是增值稅期末留抵,我要怎么把這個(gè)處理掉,因?yàn)檫€有一個(gè)企業(yè)所得稅清算表要填,上面有一個(gè)負(fù)債清理明細(xì)表,這個(gè)表應(yīng)交稅費(fèi)不能為負(fù)
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2022-01-30
我現(xiàn)在是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位,目前對(duì)自己的崗位職責(zé)沒那么清晰,你們有沒有相關(guān)的課件 就是說我想做好我的工作,該怎么能提高,可能我表達(dá)的不是太清楚,不知道你能不能理解
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2018-03-15
關(guān)于企業(yè)公司注銷,一開始運(yùn)營(yíng)購(gòu)買辦公用品、支付工資等費(fèi)用是借了股東的錢支付的,一直掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司要注銷,其他應(yīng)付款一直有余額,若要清理掉這個(gè)數(shù),該如何清理?
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2018-08-09
匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 2018年錯(cuò)誤的:繳納社保,借 管理費(fèi)用3000 其他應(yīng)付款 6000,貸 銀行存款 9000。 正確的是管理費(fèi)用6000,其他應(yīng)付款 3000,兩個(gè)金額寫反了。 已經(jīng)匯算清繳了,我現(xiàn)在要怎么辦呢?
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2019-05-24
你好,老師。如果新裝修的辦公室,未計(jì)提完折舊就預(yù)計(jì)年底需要搬走,可否先計(jì)提資產(chǎn)減值損失,待年底搬走再做固定資產(chǎn)清理?另外,這些損失和清理成本都是可以稅前扣除的吧?謝謝
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2020-04-21
借:其他應(yīng)收款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:銀行存款150 貸:其他應(yīng)收款150 合并分錄為: 借:銀行存款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 老師這種兩個(gè)分錄合并成一個(gè)分錄要怎么合并,有啥方法嗎?
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2018-10-25
固定資產(chǎn)全部提完折舊了,沒有出售的情況,怎么做分錄?有計(jì)提折舊,沒有做固定資產(chǎn)清理,賬上每個(gè)月過賬的時(shí)候都顯示固定資產(chǎn)有異常。 直接借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)嗎
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2019-05-19