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做內(nèi)帳要賬本是不是不用交印花稅,外帳會計已經(jīng)交過了,如果用電腦記賬還用賬本嗎?電腦做帳是不是和外帳那樣做?謝謝老師
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2015-11-06
自建房,別人買地皮蓋房子了,但是剛辦理不動產(chǎn)證,我需要交5.6的那個大稅嗎?還有他買地皮已經(jīng)交了契稅,房子蓋了六七年了
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2019-09-08
就是我計提了水利建設(shè)稅,先報了所得稅,然后發(fā)現(xiàn)不用交水利建設(shè),這樣所得稅就少交了幾塊錢,但我已經(jīng)扣款了,應(yīng)該怎么做
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2021-04-16
老師去年有盈利,今年已交所得稅,未分配利潤賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來的,如果今年沒有業(yè)務(wù),會不會導(dǎo)致明年重復(fù)交所得稅?
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2022-07-11
老師 我想問下,消費稅中,外購的低稅率的應(yīng)稅品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售,需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎?
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2020-07-08
你好,我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫金額和小寫金額打的不一樣,但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了,現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了,我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好,請問若是關(guān)聯(lián)方之間交易,在12月已發(fā)貨,但再次年1才開發(fā)票,跨年度了,導(dǎo)致賬上關(guān)聯(lián)方交易金額不一致,請問怎么處理?
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2022-05-16
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已交,在申報時如果代開專票收入額小于10萬教育費附加和地方教育費附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的,,工程地點在中山,開了工程發(fā)票沒有辦理外地經(jīng)營許可證在珠海已交了增值稅,企業(yè)所得稅也交了,現(xiàn)在怎么處理,
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2017-11-17
我現(xiàn)在由于銷售單位將發(fā)票作廢,導(dǎo)致我們有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要交很多稅金。老師,我們以后的進(jìn)項稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請問,支付寶上開好普通發(fā)票并已交稅,但柜臺和自助機(jī)上月底拒打印當(dāng)月出票。問普票代開作廢后所交稅款能一并退回嗎?
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費發(fā)票抬頭寫的開發(fā)商,費用是物業(yè)公司交的,在抬頭沒變更時,這已交的3萬多元水電費該如何做賬務(wù)處理呢?
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2017-09-04
老師,8月個稅是47元,忘記扣繳了,多扣了利息,扣了49元,但是8月工資已經(jīng)做賬了,9月扣繳的這2元直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
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2021-11-17
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )
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2022-01-11
如果已認(rèn)證的進(jìn)項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做?。渴墙瑁汗芾碣M用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項目工程款,此項目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請老師指點。
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2016-08-23
員工福利費進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
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