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老師 請問 臺胞人員在我司上班 但未交醫(yī)社保 1月份工資已經(jīng)從對公轉(zhuǎn)出 如果不交 醫(yī)社保的情況下 有沒有其他解決方法呀 ?
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2020-03-09
老師你好。如果個人是二手房東到稅所開發(fā)票給承租方已經(jīng)交了房產(chǎn)稅,二手房東的租金收益超5萬,還需要交個人所得稅嗎
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2022-05-18
我這邊企業(yè)是在長沙,需要在外地預(yù)交稅款,已經(jīng)辦理了外管證,現(xiàn)在需要在外地預(yù)交稅款,我開票的話需要在哪邊開?怎么處理
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2020-07-29
4月1日后開16%稅費需3月份在申報系統(tǒng)做未開發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認收入嗎?要交稅嗎?
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2019-03-31
單位開出外經(jīng)證已經(jīng)在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等,在注冊地申報表報送時可否將交繳部分減除再申報呢?
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2019-04-05
已經(jīng)認證抵扣的進項稅,稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來業(yè)務(wù)借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個我們外地經(jīng)營沒預(yù)繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
個體戶是只用交個人所得稅嗎?一個季度,錢已經(jīng)算出來,我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報表要怎么填,帶什么東西去?。?/span>
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2019-04-16
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對金額有改動 減少了 有錢了個補充協(xié)議 這個補充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
老師好,不滿一年的公司不用交工會經(jīng)費,我們公司未滿一年之前已經(jīng)提交了兩個季度的工會經(jīng)費了,這個款子如何申請退回?
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2020-01-06
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
請教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈送其進口的白酒,要繳納消費稅么?白酒在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
您好,請問個稅之前提交了確認但是最近看還能修改專項扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經(jīng)超過了6.30號了,還可以退嗎
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2020-12-28
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是 A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額 ) B,已認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額 ) C,當月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )
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2022-01-11
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時候,稅額沖原材料?借原材負數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-稅銷項稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
我12月份的發(fā)票,是1月才認證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費,年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費,期末資產(chǎn)負債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12