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我這邊企業(yè)是在長(zhǎng)沙,需要在外地預(yù)交稅款,已經(jīng)辦理了外管證,現(xiàn)在需要在外地預(yù)交稅款,我開(kāi)票的話(huà)需要在哪邊開(kāi)?怎么處理
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2020-07-29
4月1日后開(kāi)16%稅費(fèi)需3月份在申報(bào)系統(tǒng)做未開(kāi)發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認(rèn)收入嗎?要交稅嗎?
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2019-03-31
單位開(kāi)出外經(jīng)證已經(jīng)在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等,在注冊(cè)地申報(bào)表報(bào)送時(shí)可否將交繳部分減除再申報(bào)呢?
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2019-04-05
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來(lái)業(yè)務(wù)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個(gè)我們外地經(jīng)營(yíng)沒(méi)預(yù)繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開(kāi)具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
請(qǐng)教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷(xiāo)售餐飲服務(wù)并贈(zèng)送其進(jìn)口的白酒,要繳納消費(fèi)稅么?白酒在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過(guò)了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個(gè)房租合同 已經(jīng)交過(guò)印花里 現(xiàn)在對(duì)金額有改動(dòng) 減少了 有錢(qián)了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議 這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個(gè)體戶(hù)是只用交個(gè)人所得稅嗎?一個(gè)季度,錢(qián)已經(jīng)算出來(lái),我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報(bào)表要怎么填,帶什么東西去??!
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2019-04-16
問(wèn)下,6月份計(jì)提了28000,然后今年沒(méi)有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
老師好,不滿(mǎn)一年的公司不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi),我們公司未滿(mǎn)一年之前已經(jīng)提交了兩個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,這個(gè)款子如何申請(qǐng)退回?
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2020-01-06
您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅之前提交了確認(rèn)但是最近看還能修改專(zhuān)項(xiàng)扣除,我就修改了又提交了一次,不過(guò)已經(jīng)超過(guò)了6.30號(hào)了,還可以退嗎
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2020-12-28
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷(xiāo)售行為的銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來(lái)要怎么操作這個(gè)科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
例題:某公司只產(chǎn)銷(xiāo)一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的銷(xiāo)售量均為1000件,而三 年的產(chǎn)量分別為1000 件、1200件和800件,單價(jià)200元,單位變動(dòng)生產(chǎn)成本90元,變動(dòng)管理 及銷(xiāo)售費(fèi)用5元,固定制造費(fèi)用總額24000元,固定管理及銷(xiāo)售費(fèi)用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計(jì)算稅前利潤(rùn)產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-02
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號(hào)交的,工資是在9月7號(hào)交的,個(gè)人所得稅是在9月8號(hào)交的
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2017-12-06
老師,我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫(xiě)成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專(zhuān)用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒(méi)有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話(huà)催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說(shuō)電腦上無(wú)存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過(guò)法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13