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我這邊企業(yè)是在長沙,需要在外地預交稅款,已經(jīng)辦理了外管證,現(xiàn)在需要在外地預交稅款,我開票的話需要在哪邊開?怎么處理
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2020-07-29
4月1日后開16%稅費需3月份在申報系統(tǒng)做未開發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認收入嗎?要交稅嗎?
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2019-03-31
單位開出外經(jīng)證已經(jīng)在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等,在注冊地申報表報送時可否將交繳部分減除再申報呢?
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2019-04-05
已經(jīng)認證抵扣的進項稅,稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來業(yè)務(wù)借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個我們外地經(jīng)營沒預繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
請教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈送其進口的白酒,要繳納消費稅么?白酒在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對金額有改動 減少了 有錢了個補充協(xié)議 這個補充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個體戶是只用交個人所得稅嗎?一個季度,錢已經(jīng)算出來,我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報表要怎么填,帶什么東西去??!
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2019-04-16
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
老師好,不滿一年的公司不用交工會經(jīng)費,我們公司未滿一年之前已經(jīng)提交了兩個季度的工會經(jīng)費了,這個款子如何申請退回?
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2020-01-06
您好,請問個稅之前提交了確認但是最近看還能修改專項扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經(jīng)超過了6.30號了,還可以退嗎
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2020-12-28
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點企業(yè),因涉及消費稅重復征稅,準備重新注冊一家不是一般納稅人試點企業(yè)的公司,請問辦理稅務(wù)登記時是選小規(guī)模還是一般納稅人?
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2020-01-10
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是 A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額 ) B,已認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額 ) C,當月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )
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2022-01-11
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據(jù)沒有細心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13