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2.2019年4月份發(fā)生有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1) 4月2日,興業(yè)公司委托甲公司加工一批白酒, 共3噸,材料成本1000 000元,加工費(fèi)200 000元。甲公司沒有同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (2)4月12日,興業(yè)公司新研發(fā)的白酒3噸,成本30 000元/噸。作為福利發(fā)放給職工, 無同類白酒售價(jià),成本利潤率為10%。 (3)興業(yè)公司在4月20日, 將10噸新研發(fā)的白酒換取價(jià)值為10萬元的小轎車- -輛,每噸10000元(不含稅) (4) 4月25日 ,興業(yè)公司直接對外銷售新研發(fā)的白酒,取得含稅銷售收入565000元,另收取價(jià)外費(fèi)用113000元,銷售給自設(shè)非獨(dú)立核算部門,取得銷售額000000元,該部門對外銷售額1200000元,計(jì)算該公司5月應(yīng)納消費(fèi)稅(消費(fèi)稅稅率10%) 要求:計(jì)算2019年4月興業(yè)公司應(yīng)繳消費(fèi)稅稅額
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2022-12-11
想請教一下,我們是銷售貨物的13%的稅率,又符合簡易備案3%的稅率,我們兩個(gè)稅率又都需要,能不能按合同來,有合同需要的申請3%,有的不申請還是按13%稅率,能行嗎
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2019-12-31
收入-變動成本-固定成本是息稅前利潤 但是收入-收入*邊際貢獻(xiàn)率(這里是什么呢?)-固定成本=??? 這里已知變動率得什么變動率*銷售額=變動成本嗎? 而收入-邊際貢獻(xiàn)率×收入=??
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2020-06-17
公司一般納稅人,既有17%稅率銷售,也有3%稅率銷售。上月17%進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證稅額是1000元,17%銷售稅額是500元,還有500元留底。3%銷項(xiàng)稅額是10000元,正常做會計(jì)分錄,可出來的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示把留底的500元給扣了 怎么辦
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2016-11-11
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。銷售軟件產(chǎn)品不是銷售無形資產(chǎn)嗎?那稅率不就應(yīng)該是6%嗎?為什么是17%呢?
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2019-02-27
匯寶公司生產(chǎn)與銷售A產(chǎn)品,其固定成本總額為300000元,單位變動成本為300元,銷售單價(jià)為500元,預(yù)計(jì)銷售量為2000件。要求: 計(jì)算單位邊際貢獻(xiàn)和邊際貢獻(xiàn)總額; 計(jì)算邊際貢獻(xiàn)率和變動成本率; 確定企業(yè)的稅前利潤。
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2022-03-10
本月不含稅銷售收入金額:989082.45 本月銷項(xiàng)稅額:127613.15 進(jìn)項(xiàng)稅額124325.17 應(yīng)繳增值稅:3287.98 稅負(fù)率=稅額/收入=3287.98/989082.45=0.33% 請問老師,這個(gè)稅負(fù)率控制在0.33%可以嗎?我們公司屬于混合銷售的公司,即銷售空調(diào)又帶安裝的業(yè)務(wù)的公司
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2022-08-03
異類捆綁銷售,比如買手機(jī)送話費(fèi),算作折扣處理,將實(shí)際收到的價(jià)款分到手機(jī)和話費(fèi)服務(wù)上,這兩個(gè)的稅率分別算還是話費(fèi)服務(wù)以成本做銷售收入,增值為0,收到的價(jià)款做手機(jī)的銷售收入,按稅率交增值稅
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2019-04-04
銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算貨物和建筑安裝服務(wù)的銷售額,分別適用不同的稅率或者征收率。銷售設(shè)備適用稅率16%,安裝服務(wù)10%,符合條件的安裝服務(wù)可以選擇簡易征收適用增值稅率3%,公司銷售的不銹鋼組合水箱需拿不銹鋼模板等材料到對方工地現(xiàn)場安裝焊接制作,問安裝服務(wù)占比如何確定?這里指符合條件的安裝服務(wù)可以造擇簡易征收適用增值稅率指哪些符合條件的?公司的設(shè)備安裝屬不屬于簡征范圍?
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2019-01-02
老師,您好,水利基金計(jì)算,本月不含稅銷售額4000多萬,還有4萬是0稅率的,要加上這個(gè)0稅率的來一起計(jì)算嗎
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2021-08-09
一般納稅人銷售2016年7月取得的異地住宅給個(gè)人,增值稅怎么繳納?稅率是多少?不動產(chǎn)所在地預(yù)征率是多少?
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2019-07-24
假定一般納稅人增值稅率為17%,小規(guī)模納稅人的征收率為3%,那么,不含稅銷售額的納稅無差別平衡點(diǎn)是多少?
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2022-03-20
公司銷售有16%、6%、10%這三檔稅率,進(jìn)行也有16%、6%、等稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再算稅負(fù)的時(shí)候,要怎么算?要分別計(jì)算嗎?
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2018-09-26
我方為銷售方,今年發(fā)現(xiàn)18年發(fā)票錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)稅率11,現(xiàn)在稅率9,請問我方應(yīng)如何開具11%紅沖發(fā)票,步驟是什么?
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2021-10-20
我公司是做秸稈的,以玉米芯為主,自己開收購票,銷售發(fā)票稅率現(xiàn)在是9%,請問收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅扣除率是9%嗎?
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2019-04-18
一般納稅人,公司做棉花種子研發(fā),銷售,棉花加工,增值稅稅率是幾?企業(yè)所得稅稅率?享受哪些優(yōu)惠稅收政策。
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2024-03-04
4月份代開了發(fā)票銷售額共17632,稅率1%,稅額174.58,這月申報(bào)征收稅率是銷售額得3%,我需要在減免申報(bào)明細(xì)表填寫2%的本期發(fā)生額和減免稅額對吧那本期發(fā)生額填多少呢
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2021-07-06
老師:一般納稅人銷售貨物稅率13%,請問銷售商品砼為什么稅率3%?增值稅又稱流轉(zhuǎn)稅,公司發(fā)放員工福利開專票也不能抵扣,那公司發(fā)的汽車油票開的專票為什么能抵扣?
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,申報(bào)表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個(gè)是對的還是錯(cuò)的
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2019-03-15
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為17%,銷售一批材料價(jià)稅合計(jì)為6084元,該批材料計(jì)劃成本為4200元。材料成本差異率為2%。不考慮其它因素,銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為( )元?
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2021-04-14