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你好老師,老板有一間自然人獨(dú)資企業(yè)(查賬證收),一間個(gè)體戶(hù)(核定所得稅率),現(xiàn)在要匯總經(jīng)營(yíng)所得,自然人獨(dú)資企業(yè)22年度全年0申報(bào),個(gè)體戶(hù)正常繳所得稅,個(gè)體戶(hù)因?yàn)槭呛硕ㄋ寐仕詻](méi)有任何扣除項(xiàng)目了,請(qǐng)問(wèn)獨(dú)資企業(yè)的專(zhuān)頂扣除可以用在個(gè)體戶(hù)這邊嗎?
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2023-03-09
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了,不算加急扣除是盈利的,那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎?
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2019-05-20
公司購(gòu)進(jìn)物品銷(xiāo)貨方開(kāi)的是專(zhuān)票,我公司把此物品用于搞活動(dòng),專(zhuān)票能抵扣嗎?能稅前扣除嗎?
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2018-03-23
老師好 賣(mài)出去的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題被客戶(hù)扣款了,對(duì)方開(kāi)的收據(jù),這能稅前扣除不
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2016-06-16
老師,公司代扣代交的黨費(fèi),可以在個(gè)稅前扣除嗎
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2019-07-25
這種發(fā)票能抵扣嗎 這是在公司附近停車(chē)的費(fèi)用 能稅前扣除嗎
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2022-03-25
老師好,考勤扣款是在計(jì)算個(gè)稅前扣除嗎?
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2021-08-02
老師, 建筑施工企業(yè), 異地項(xiàng)目。 我在異地交納企業(yè)所得稅后, 比例是0.2%嗎? 然后我回到機(jī)構(gòu)所在地再次申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),我的0.2%的異地的所得稅,不能扣除嗎?
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2021-02-25
公司收到政府租房補(bǔ)助金10萬(wàn),租房實(shí)際支付15萬(wàn),這15萬(wàn)的租金,所得稅前可以扣除嗎?這10萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外收入是不是不征稅收入,可以稅前扣除
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2019-03-09
應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損,各項(xiàng)扣除是什么呢,工資,成本,費(fèi)用嗎?以前年度虧損是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎
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2020-12-29
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第五十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值。固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值一經(jīng)確定,不得變更。而其《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 4 號(hào) —— 固定資產(chǎn)》。根據(jù)該準(zhǔn)則,折舊年限和預(yù)計(jì)殘值一經(jīng)確定,不得隨意變更。請(qǐng)問(wèn)稅法上可否變更殘值?
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2025-06-06
這個(gè)季度,申報(bào)企業(yè)所得稅,無(wú)法填0,之前都是0申報(bào),怎么解決?
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2020-10-09
老師,企業(yè)退休人員返聘之后發(fā)的工資,可以在企業(yè)所得稅前扣除。但我們當(dāng)?shù)厣绫>忠骼U社保費(fèi)進(jìn)入社保公共基金?合規(guī)嗎?
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2019-05-21
老師好!請(qǐng)教你:2019年的房租未入賬,到今年的3月份才交納取得發(fā)票。這個(gè)房租在2019年所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎
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2020-03-30
公司與員工簽訂借款協(xié)議的利息可以稅前扣除嗎?員工收到的利息需要免增值稅嗎?員工在個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候免個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入?如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?具體應(yīng)在企業(yè)年度所得稅匯繳時(shí)怎樣操作?
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2017-03-16
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人年度綜合所得個(gè)稅申報(bào) 和之前該獨(dú)資企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎?
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2020-05-20
未取得合法票據(jù),是先按業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、福利費(fèi)限額內(nèi)扣除,全部按未取得合法票據(jù)調(diào)增;還是先分類(lèi)是否取得合法票據(jù),未取得合法票據(jù)的調(diào)增,再按取得合法票據(jù)的限額內(nèi)扣除。 這兩項(xiàng)模棱兩可,有稅務(wù)所是按第一項(xiàng)的,但是現(xiàn)在又碰到說(shuō)按第二項(xiàng)來(lái)的,請(qǐng)教下這兩種說(shuō)法那種可信?
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2014-10-11
老師,公司購(gòu)買(mǎi)貨物不開(kāi)發(fā)票和開(kāi)普通發(fā)票有什么區(qū)別哇?是開(kāi)了普通發(fā)票的金額可以在企業(yè)所得稅稅前作為成本扣除,而不開(kāi)發(fā)票就不能作為成本扣除嗎?
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2020-11-20
我公司是銷(xiāo)售公司,1.對(duì)方開(kāi)來(lái)一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,是入管理費(fèi)用一技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧!企業(yè)所得稅可以全額扣除吧! 2.當(dāng)年沒(méi)收入,餐費(fèi)入賬可以次年稅前扣除嗎?
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2020-01-09