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今年企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年12月計提工資80648,2024年1月實(shí)際發(fā)放87814.77,兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時,工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都填87814.77嗎?
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果本年度沒有營業(yè)收入,報銷的員工餐費(fèi)是入職工福利費(fèi)好些還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)好些?
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費(fèi) 工資總額的8% 是實(shí)發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ?
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2021-03-30
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期,2021.4開始營業(yè),那么籌建期的開辦費(fèi)可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛?(不含業(yè)務(wù)招待費(fèi))2、籌建期間廣告宣傳費(fèi)是可以全額稅前扣除的嘛?
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2021-06-28
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)了,這樣是正常的吧?
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2020-07-14
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司需要補(bǔ)繳所得稅, 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師,這樣做完整嗎,還需要做本年利潤啥的嗎?
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2024-04-09
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師,我12月的工資計提后,工資會在1月發(fā)放,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,按12月的財務(wù)報表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增,還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資,將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付,進(jìn)行填寫?
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2024-01-15
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅,計提應(yīng)該放所得稅費(fèi)用還是,以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收,現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師,我們在季報時企業(yè)所得稅費(fèi)用做了計提,但現(xiàn)在做匯算清繳了,我們還沒有繳納,在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀?這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
老師,我想請教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務(wù)所的鑒證報告進(jìn)行申報嗎?
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2020-05-18
老師,您好,請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄???
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2019-06-10
商貿(mào)一般納稅人的新辦企業(yè),2016一直零申報,沒有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),所有的數(shù)據(jù)都是零,所得稅匯算清繳需要填幾張表?
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2017-05-08
稅務(wù)總局公告(2021)7號,房地產(chǎn)企業(yè)未完工產(chǎn)品計稅毛利率調(diào)整10月1日起執(zhí)行,所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計算嗎?
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2022-04-07
年度匯算清繳的時候,營業(yè)外支出沒有扣除,我現(xiàn)在要調(diào)整,補(bǔ)充申報企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么記賬呀
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2016-11-10
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報,現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05