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我們是小規(guī)模納稅人,員工那普通發(fā)票來(lái)報(bào)銷油費(fèi)交通費(fèi),有的名稱對(duì),納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤;有的名稱漏字或多字,但納稅識(shí)別號(hào)是對(duì)的,這樣可以報(bào)銷嗎
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2019-08-05
商品流通企業(yè)采購(gòu)商品的進(jìn)貨費(fèi)用金額較小的,直接計(jì)入當(dāng)期損益,具體是哪個(gè)損益類科目
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2020-11-12
老師,公司補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不通過(guò)檢查調(diào)整,公司沒(méi)有這個(gè)科目
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2023-06-25
電視費(fèi)11月交10月份做成本了,12月交11月份做成本了,1月交了12月份費(fèi)用做成本了 ,她把10.11.12月份電視費(fèi)開(kāi)一張發(fā)票上了(通用機(jī)打發(fā)票) ,怎么辦?能用復(fù)印件嗎
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2018-03-28
老師,小規(guī)模納稅人,建筑公司,場(chǎng)地租賃10萬(wàn)/年,開(kāi)具5%的普通發(fā)票。借:應(yīng)收賬款10萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.90元。對(duì)嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2024-01-03
一個(gè)小型河沙個(gè)體開(kāi)采場(chǎng),2016年11月份申報(bào)了國(guó)稅,昨天接到地稅部門通知又要交什么地稅,還要補(bǔ)交前面的,我想咨洵你如何補(bǔ)交,或申報(bào),有一點(diǎn)我企業(yè)一直虧本,
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2017-10-16
以前年度損益調(diào)整是不是只適用于以前年度需要補(bǔ)交的稅。匯算清繳下年5月末前交的所得稅不通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧
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2019-02-10
我去外地預(yù)交稅款,回單位開(kāi)發(fā)票,結(jié)果發(fā)現(xiàn),交的稅額比發(fā)票稅額多了1分錢,是增值稅普通發(fā)票,如何辦?咨詢百旺也無(wú)法調(diào)整。
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2016-11-03
老師我們是小規(guī)模納稅人,專值稅專用發(fā)票加電子普通發(fā)票開(kāi)票金額不超過(guò)45萬(wàn)用交稅嗎?那開(kāi)了增值稅專用發(fā)票要交哪些稅
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2021-10-18
有誰(shuí)辦理過(guò)注冊(cè)公司嗎?這個(gè)提交材料是要提交什么?還有《網(wǎng)上企業(yè)申請(qǐng)受理通知書》。在哪里打印,我怎么一直找不到?麻煩各位了
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2016-03-16
請(qǐng)問(wèn)老師,ETC通行費(fèi)不是有稅額可以抵扣嗎?那我記賬的時(shí)候是不是 借:差旅費(fèi)300/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9 貸:庫(kù)存現(xiàn)金309
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2022-04-07
請(qǐng)問(wèn):農(nóng)民合作社私營(yíng)企業(yè),股民交到理事會(huì)的股金,沒(méi)有通過(guò)公賬戶,股金用于開(kāi)支費(fèi)用了,那怎么會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)股民已交股金
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2019-08-06
開(kāi)普通發(fā)票給交警大隊(duì),在全國(guó)信息系統(tǒng)查到交警大隊(duì)沒(méi)有這個(gè)執(zhí)照的,能開(kāi)嗎?直接輸名稱嗎?也沒(méi)有發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼過(guò)來(lái)
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2018-10-15
我們公司通過(guò)出口游戲版權(quán)授權(quán)給境外公司(韓國(guó)),交易額是100萬(wàn)。這個(gè)交易中,需要繳納增值稅以及企業(yè)所得稅嘛。稅率是多少?
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2021-08-26
開(kāi)具專票時(shí)有多交了一百多稅錢,現(xiàn)在申報(bào)主表那里本期應(yīng)退補(bǔ)稅額那里為負(fù)數(shù),最后提交的時(shí)候通過(guò)不了,這個(gè)要怎么處理
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2020-07-13
我問(wèn)一下企業(yè)發(fā)工資用對(duì)公直接轉(zhuǎn)賬,發(fā)多少合適?社保交最低基數(shù),還有就是假如通過(guò)對(duì)公直接發(fā)工資,是不是必須交醫(yī)社保?
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2021-08-19
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅時(shí),沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目,直接是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 。可以嗎
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2024-09-27
老師你好我是快遞公司一個(gè)普通員工也就是業(yè)務(wù)員我想問(wèn)的是業(yè)務(wù)員需要交稅嗎?交多少?公司站點(diǎn)收了業(yè)務(wù)員稅后要上交嗎?麻煩老師能給我解惑 我 謝謝
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2019-05-07
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以通俗的理解為不交稅,比如企業(yè)購(gòu)貨交了1000進(jìn)項(xiàng)稅,銷售的時(shí)候收取銷項(xiàng)稅2000扣減去1000,交1000的稅,企業(yè)得到了1000歸自己所有,對(duì)嗎老師
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2016-11-25
匯算清繳交的企業(yè)所得稅要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?1·借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交-企業(yè) 2. 借:應(yīng)交-企業(yè) 貸:銀存 3. 借:利潤(rùn)分配-未 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-09-17