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老師,老板給的足浴店發(fā)票,是不是只能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)估計(jì)不夠了,想問(wèn)下還能入什么費(fèi)用?
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2020-10-20
老師,分公司的人員來(lái)公司的招待費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)籌建期,搭建經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用還是放在長(zhǎng)期待攤
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2022-05-12
所有的費(fèi)用都是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,做投資收益的話,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)損益
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2017-02-12
老師,那個(gè)籌建期管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),怎么理解
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2022-01-11
籌建期結(jié)束,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用怎么處理?謝謝老師
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2019-09-29
裝修地面發(fā)生的費(fèi)用,記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分配現(xiàn)金流時(shí)如何分配
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2020-01-13
購(gòu)買材料裝修租用 的辦公室是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是管理費(fèi)?小公司
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2021-03-08
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用應(yīng)該放在會(huì)計(jì)報(bào)表的哪個(gè)科目?
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2015-11-13
籌建期的無(wú)形資產(chǎn)的攤銷分錄入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目還是管理費(fèi)用
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2021-06-02
老師問(wèn)下報(bào)刊一年費(fèi)用已付款,如何做分錄,需要待攤費(fèi)用嗎?如何做?
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2018-12-08
老師支付土地租金 1年付1次 是計(jì)入:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是:管理費(fèi)用
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2018-09-30
籌建期間,月末怎么做賬?(目前費(fèi)用都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和周轉(zhuǎn)材料)
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2016-10-19
請(qǐng)問(wèn)老師,我們付的今年5-明年4月房租,比如說(shuō)一共12萬(wàn),那就借:管理費(fèi)用8萬(wàn),另外明年的4萬(wàn)是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是預(yù)付賬款?因?yàn)橘M(fèi)用不夠所以只能分年度了不一個(gè)月一個(gè)月弄了。科目不明白怎么弄。我們系統(tǒng)里有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還有管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這明年的怎么入?
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2020-04-13
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司租賃個(gè)人車輛用于車間使用,租賃費(fèi)一年一付36000,分錄是否可以這樣做? 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—租賃費(fèi)36000 貸:銀行存款36000 每月分?jǐn)偅?借:制造費(fèi)用—租賃費(fèi)3000 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—租賃費(fèi)3000
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2019-09-26
如果轉(zhuǎn)讓費(fèi)金額不大,直接計(jì)入\"管理費(fèi)用--其他\"科目. 如果轉(zhuǎn)讓費(fèi)金額大,建議計(jì)入\"長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--轉(zhuǎn)讓費(fèi)\"科目;然后,按3年進(jìn)行攤銷. 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 (按使用期限攤銷) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 攤的時(shí)候走什么科目呀?老師?管理費(fèi)用嗎?什么明細(xì)科目呀?
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2019-12-13
比如我是從3月份開(kāi)始攤銷加盟費(fèi)和裝修費(fèi),到4月攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用-攤銷,貸方記錄累計(jì)攤銷嗎,或是管理費(fèi)用-攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?學(xué)校裝修 1801001長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 292,500.00 學(xué)校裝修 1002銀行存款 292,500.00 攤銷3月份裝修款 5602010管理費(fèi)用-攤銷費(fèi) 5,416.67 攤銷3月份裝修款 1801001長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 5,416.67
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2019-05-06
老師我公司是醫(yī)藥研發(fā)企業(yè),有些比如測(cè)試加工費(fèi),回票是是借,預(yù)付待攤款,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀存。同事說(shuō)等什么報(bào)告出來(lái)后,再?zèng)_預(yù)付。沖的分錄是借相關(guān)費(fèi)用,貸預(yù)付待攤。老師為什么要用預(yù)付待攤呢,
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2019-04-17
2021年1-3月份分錄 借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 待:累計(jì)折舊,1-3月份賬也結(jié)了。現(xiàn)在要把這個(gè)分錄變成 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 待:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 待:累計(jì)折舊?,F(xiàn)在該怎么弄了?
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2021-04-30
老師籌建期過(guò)后長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)怎么轉(zhuǎn)入成本
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2014-11-17