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想問(wèn)下為什么我單位在填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》時(shí),表是灰色的,不能填數(shù)據(jù)啊 我們是一般納稅人,本期有不動(dòng)產(chǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況
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2018-12-12
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,本月有稅控盤的200可以全額抵稅,但是填上表四之后,增值稅申報(bào)表上為什么沒(méi)有出現(xiàn)減去這200的呢
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2019-03-04
老師,請(qǐng)問(wèn)一下二手車增值稅申報(bào)表中,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(征收率3%減按0.5%)本期實(shí)際抵減稅額,該怎么計(jì)算填報(bào)呢?
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2025-03-05
老師請(qǐng)問(wèn)一下,怎么下載前兩個(gè)季度申報(bào)過(guò)的增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表呢?
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2018-10-23
申報(bào)增值稅時(shí)顯示開具的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出,到附表二中填列,但我這方是銷售方,對(duì)方抵扣了然后開具紅字信息表,我們銷售方根據(jù)她提供的信息表開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2022-09-01
增值稅零申報(bào)附加稅還用零申報(bào)嗎
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2019-04-12
如果申報(bào)增值稅會(huì)也繳納稅款了,申報(bào)表還可以作廢嗎?
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2018-10-16
本月增值稅報(bào)表已申報(bào)但未繳費(fèi),可以作廢重新申報(bào)嗎
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2020-01-02
增值稅一般納稅人零申報(bào)為什么主表保存完申報(bào)不上
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2022-03-08
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)應(yīng)交的增值稅,在增值稅納稅申報(bào)表里填在哪行
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2020-07-02
年報(bào)中的納稅總額包含增值稅,那增值稅是申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)嗎?
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2019-05-27
楊師,請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開票的金額就是這個(gè),但附表一,自動(dòng)出的金額是333233.74,我保存,申報(bào)后提示這種,申報(bào)不了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74],這個(gè)數(shù)字是附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
增值稅納稅申報(bào)中這個(gè)表格的數(shù)字怎么填?
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2019-04-10
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在哪一行?
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2020-07-05
根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表如何填寫會(huì)計(jì)分錄
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2018-07-03
老師工程款增值稅預(yù)繳留抵在申報(bào)表那項(xiàng)
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2019-01-25
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅申報(bào)表的填寫
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2021-09-07
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票有增值稅申報(bào)表嗎?
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2019-03-06
網(wǎng)上報(bào)稅找不到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2021-10-09