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老師,你好,我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄記錄為 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,隨著做了相反的會(huì)計(jì)分錄 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
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2020-03-23
老師,您好!想請(qǐng)教一下,所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用表中,物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該 填在哪里啊,明細(xì)里面沒(méi)有找到物業(yè)管理費(fèi)哦,謝謝!
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷(xiāo)售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬(wàn)元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項(xiàng)準(zhǔn)則對(duì)該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300萬(wàn)元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬(wàn)元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬(wàn)元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí),才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對(duì)于該項(xiàng)日后事項(xiàng)賬務(wù)處理
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2021-09-15
您好,員工報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi),開(kāi)具發(fā)票抬頭開(kāi)公司,做憑證:借:管理費(fèi)用等,所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2019-12-05
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷(xiāo)金額怎么填呢?如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過(guò) 所以應(yīng)該怎填呢?
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2020-05-25
老師,5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了,賬務(wù)處理怎么做?以前老師說(shuō),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒(méi)有體現(xiàn)這一筆支出,怎么辦?
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2019-06-04
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額,查詢以前年度已走營(yíng)業(yè)外收入,報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了,申報(bào)時(shí)提示收入類(lèi)調(diào)整為0資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整為0這個(gè)不用管吧?
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2019-05-22
老師好,公司去年購(gòu)入35279元固定資產(chǎn),在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊,本次所得稅匯算清繳請(qǐng)問(wèn),這樣填可以嗎,如圖
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2020-05-12
老師好!我們是4月份新辦公司,4至6月為小規(guī)模,申請(qǐng)了7月1號(hào)后為一般納稅人,想咨詢下開(kāi)辦期間發(fā)生的那些費(fèi)用能不能直接計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)呢?計(jì)入的話在年度匯算清繳的時(shí)候能不能做為成本費(fèi)用稅前扣除的?
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2019-06-27
代理記賬把2016年12月份的賬目已經(jīng)做完,并依據(jù)報(bào)表進(jìn)行了所得稅申報(bào)。在2017年1月接手的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)16年全年的社保費(fèi)沒(méi)有記賬。這部分費(fèi)用該記到哪年?怎么記賬?目前所得稅匯算清繳還沒(méi)有申報(bào)。
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2017-04-13
老師您好!我去年管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)余額出現(xiàn)在借方-1008,導(dǎo)致我12月的資產(chǎn)負(fù)債表左邊多1008,右邊少1008,請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳我應(yīng)該怎么去填列?
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2021-05-28
老師你好!公司掛著付不出去的應(yīng)付賬款(歷史遺留問(wèn)題),賬務(wù)上做的分錄是,借營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增利潤(rùn)嗎? 還有固定資產(chǎn)清理的營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?能不能稅前扣除?
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2022-03-26
老師,以前年度沒(méi)有計(jì)提折舊,去年會(huì)計(jì)一次性把4年折舊都做進(jìn)管理費(fèi)用,那所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2020-05-25
2019年10月購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)發(fā)票已取得未入賬,2020年如何賬務(wù)處理?2019年度所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整?
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2020-04-08
老師請(qǐng)問(wèn):酒店行業(yè)管理費(fèi)用的招待費(fèi)做年報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)按發(fā)生額的60%扣除了,沒(méi)有按營(yíng)業(yè)收入的5‰扣除(按收入扣除的多一些),年報(bào)納稅調(diào)增了,多交了發(fā)生額的40%的稅,怎么處理?
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2019-09-24
公司選用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì),利潤(rùn)表上只有管理費(fèi)用下才體現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是公司銷(xiāo)售費(fèi)用下也有業(yè)務(wù)招待費(fèi),那年度匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按實(shí)際的數(shù)字填,還是報(bào)表上管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填?
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2017-02-23
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的固定資產(chǎn)也就是一些電腦設(shè)備,5萬(wàn)塊錢(qián)都不到,我在賬務(wù)處理上是計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊的。利潤(rùn)總額本年又是虧損的。所以在所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)資產(chǎn)填表中,我可以不選擇一次性扣除嗎?以免下年又要納稅調(diào)減。謝謝
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2020-05-10
設(shè)置管理費(fèi)用二級(jí)科目最好依據(jù)所得稅匯算清繳表,那么請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)依據(jù)什么設(shè)置最好?
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2019-12-14
公司將原外購(gòu)給員工用的電子產(chǎn)品做了固定資產(chǎn)清理報(bào)廢,對(duì)外捐贈(zèng)(非公益),匯算清繳時(shí)是屬于非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失還是對(duì)外捐贈(zèng),需要納稅調(diào)增嗎?
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2019-05-23
像管理費(fèi)用下面設(shè)置2級(jí)科目車(chē)輛使用費(fèi)可以嗎?對(duì)所得稅匯算清繳有影響沒(méi)?
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2018-10-15