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庫存商品可以用實際成本核算,也可以用計劃成本核算的說法是對的嗎?不應該是原材料可以用這兩種方法核算嗎
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2019-10-31
請問工業(yè)企業(yè),購買輔料或原材料沒有發(fā)票,只有收據(jù),怎么算產(chǎn)品的成本?
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2019-10-29
成本倒推推算的時候,怎么算出需要領用多少原材料,剩多少庫存商品
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2022-04-13
25噸原材料,出了16.5噸成品,人工費是每噸250,加工費是按照出的成品噸數(shù)每噸1150,成本應是多少
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2023-01-01
請問,我們公司原材料從外面購進,然后經(jīng)過加工處理一下,對外銷售,銷售價格根據(jù)市場價,需要核算成本嗎?
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2022-02-23
有一點,我始終繞不出來。我們工廠設在外國,原材料在國內發(fā)出,營業(yè)收入也會轉回國內。匯率變化幅度比較大,我用外幣作為本位幣,在核算成本時怎么處理呢?
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2018-09-20
原材料成負數(shù)了,怎么調賬?17年就是負數(shù),之后18年,19年有增減,但還是負數(shù),問了之前的會計匯算清繳也什么都沒調整,說是成本不夠就暫估了,可以這樣嗎?
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2019-03-25
施工項目買材料,安裝橋梁,購買的材料是入工程施工-原材料,還是工程施工-合同成本-原材料,還是入在建工程
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2018-09-26
一個公司如果說是暫估了原材料做了成本就應在匯算清繳時把暫估的沖減掉是嗎?如果匯算清繳沒沖,幾年后發(fā)票也沒有補應如何處理?幾年之后再補發(fā)票可以嗎?應承擔的后果是什么?
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2017-05-18
老師你好,兼職會計,是不是要去拿原始憑證,根據(jù)流水做賬呢 公司第一個月預收款就40多萬,然后第二個月費用成本10多萬,又提取11萬備用金
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2020-02-11
計劃成本下材料每千克計劃單價為41,原材料期初為55000,其中包括八月末暫估入賬的2400元的材料,計劃成本原材料期初為20000元, 上月采購的材料驗收入庫數(shù)量為500的分錄這么寫
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2023-03-22
老師你好,建筑清包工, 付勞務人工費,是做到成本里還是做到損益里的工程結算成本里 做到成本里月底還得結轉成本,可以直接做到工程結算成本里嗎, 還有車輛過路費那些,應做到哪個科目 看圖
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2020-05-26
庫存商品暫估入庫估多了10萬,成本已按暫估結轉,成本收入都也結轉損益了,年底收到真實發(fā)票怎么處理?
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2018-01-02
為什么老是說的影響攤余成本的金額包含減值,為什么第二年計算投資收益的攤余成本沒有減掉減值呢
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2023-12-25
請問老師,為了生產(chǎn)商品,在生產(chǎn)線上出現(xiàn)了許多廢料,這些廢料是記入生產(chǎn)成本還是制造費用里面,而不是在生產(chǎn)車間另領用原材料所耗費的,這個問題我不明白
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2017-12-16
3. 甲產(chǎn)品經(jīng)兩道工序加工完成,原材料隨生產(chǎn)過程一次投入。第一道工序的原材料耗用定額為300千克,定額工時為8小時;第二道工序的原材料耗用定額為200千克,定額工時為12小時。本月完工產(chǎn)品261件,第一道工序在產(chǎn)品50件,第二道工序在產(chǎn)品180件。月初在產(chǎn)品和本月發(fā)生的材料費用為12000元,直接人工為7600元,制造費用為4800元。 要求計算本月完工產(chǎn)品和期末在產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
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2022-04-18
公司生產(chǎn)銷售建材砂石料,混凝土,砂石料用到混凝土時,借 生產(chǎn)成本 貸 原材料-砂石料。那么原材料入庫呢?借 原材料-砂石料 貸方科目做什么,這個原材料是自己生產(chǎn)出來的
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2017-07-11
.天誠公司200年年末庫存A原材料賬面余額為100萬元,A原材料將全部用字 品,生產(chǎn)W產(chǎn)成品還需發(fā)生除A原材料以外的成本為200萬元,天誠公司原預計W產(chǎn)品的市場價格 總額為1500萬元,預計為銷售全部W產(chǎn)成品發(fā)生的相關稅費為100萬元。當期已經(jīng)簽訂銷售合同的 產(chǎn)品占全部W產(chǎn)品的60%,合同價格總額為800萬元,其他W產(chǎn)品沒有固定銷售合同。假定不考 其他因素,天誠公司20 年12月 為A材料計提的存貨跌價準備為()萬元。
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2021-12-26
增值稅發(fā)票有效期多長時間?
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2015-12-31
老師,您好。我們這邊有駕駛外包人員,他們的工資結構是:基本工資1000、績效工資2000、長途服務費500、其他補貼100、、、、,我9月計提工資的時候做賬:借勞務成本-工資3600 貸應付職工薪酬-基本工資1000 績效工資2000 獎金及津貼600;后面我10月發(fā)放的時候我發(fā)現(xiàn)我之前做錯了,我應該這樣做才是對的:借勞務成本-工資3100 長途服務費500 貸應付職工薪酬-基本工資1000 績效工資2000 長途服務費500 獎金及津貼100;請問老師我10月該怎么處理。
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2022-11-11