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建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個(gè)他們給我們開的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
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2019-12-24
老師,我想問下,勞務(wù)建筑公司,按管理費(fèi)作為收入,那開出去的勞務(wù)票和工資表怎么做?分錄怎么寫?
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2020-04-30
老師在嗎?我想問一下那個(gè)建筑業(yè)掛靠公司,公司里面是怎么扣管理費(fèi)和勞保費(fèi)的,是按幾個(gè)點(diǎn)扣?
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2016-11-28
是建筑公司(乙方),現(xiàn)在承接一個(gè)工程項(xiàng)目合同額2億(甲方),我們公司是總包,下面有兩個(gè)分包方(丙方)合同額分別是5000萬,現(xiàn)在甲方起草了一個(gè)三方協(xié)議,說是甲方要直接付款給丙方,乙方出具委托付款證明,丙方給乙方上繳管理費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)這樣操作是否可行,丙方是把發(fā)票開給乙方,但是款卻又甲方直接支付,如果這個(gè)業(yè)務(wù)可以的話,作為乙方應(yīng)該規(guī)避什么樣的風(fēng)險(xiǎn)
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2019-03-26
像這種土地產(chǎn)權(quán)歸建設(shè)單位 建好后要以建設(shè)單位名義來銷售,代建單位只是負(fù)責(zé)把這棟樓建起來,收取項(xiàng)目管理費(fèi) 應(yīng)該以那邊建帳呢 人家開成本票回來開那邊的發(fā)票
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2014-09-14
掛靠有資智的建筑公司投標(biāo),簽約合同中管理費(fèi)及稅點(diǎn)多少合適?
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2018-08-15
建筑公司 個(gè)人借我公司資質(zhì)管理費(fèi)計(jì)哪個(gè)科目
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2019-01-07
老師,請(qǐng)教一下,建筑行業(yè)(總公司,管理及施工都是總公司未外包),要本省內(nèi)(廣東?。?,跨市(非深圳市)的情況下,所得稅還需要預(yù)繳嗎?
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2024-08-20
通過建行發(fā)工資,然后做這個(gè)工資表,需要跟建行簽約嗎
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2019-02-01
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我新建賬套,那么在t3我要選擇的企業(yè)類型是商業(yè)還是工業(yè),行業(yè)性質(zhì)呢
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2016-09-30
請(qǐng)問微商品牌掛靠我的公司,我應(yīng)該收取多少管理費(fèi)
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2019-10-01
老師,公司主要是收租的 大概2100個(gè)商戶收租金水電管理費(fèi)這樣 我要學(xué)習(xí)什么行業(yè),謝謝老師
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2020-07-19
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請(qǐng)問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23