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老師,小規(guī)模發(fā)票已交的增值稅做賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款嗎?
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2016-06-12
老師你好!我們公司員工把自己的車賣給公司,假如賣5萬(wàn)元,是二手車市場(chǎng)開個(gè)票來(lái)就可做固定資產(chǎn)入帳,把錢打給員工,還是員工要到稅務(wù)局代開5萬(wàn)的增值稅發(fā)票呢
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2019-10-14
有一張稅務(wù)局代開的3%抵扣的增值稅發(fā)票,蓋章時(shí)不小心蓋成以前的發(fā)票章了,就是沒有三證合一以前的,有什么問題嗎發(fā)票已給提供給客戶了。上個(gè)月底開的,
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2018-08-17
老師你好,我問一下稅務(wù)局代開的免稅發(fā)票增值稅申報(bào)填在哪一行 就直接沒有稅款 是免稅的
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2019-07-11
請(qǐng)問一般納稅人廣告行業(yè)一般找公司代開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適呢?增值稅稅率是6個(gè)點(diǎn)
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2019-09-17
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
老師好!我公司代開房屋租賃費(fèi)專用增值稅票,租賃1年,價(jià)值40000元,分別繳納那些稅種?會(huì)計(jì)科目如何做?
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2019-05-16
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開發(fā)票未超30萬(wàn),不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_需先交增值稅,稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅,請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
老師,支付國(guó)外的購(gòu)銷傭金代扣代繳的增值稅所得稅怎么做賬,能抵扣嗎
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2020-11-10
老師,請(qǐng)問民辦非企業(yè)幼兒園收到的餐費(fèi)可以做代收代付,不交增值稅嗎?
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2020-02-27
進(jìn)出口企業(yè)的付出的傭金要做代扣代繳增值稅和所得稅,這種怎么處理
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2024-02-02
視同買斷代銷方式:? (2)由于受托方加價(jià)出售,故受托方也須開增值稅專用發(fā)票,并抵減委托方開具的發(fā)票銷項(xiàng)稅額(作為受托方的進(jìn)項(xiàng))后交增值稅; 麻煩老幫忙回答,請(qǐng)問這兩種受托方開增值稅發(fā)票給誰(shuí)?委托方開票給誰(shuí)??
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2017-04-26
請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模納稅人在國(guó)稅代開的增值稅專用發(fā)票發(fā)生的增值稅費(fèi)已經(jīng)在開票當(dāng)時(shí)繳納,這個(gè)稅費(fèi)在當(dāng)月銷售總額不足三萬(wàn)時(shí)可以免嗎?
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2015-03-08
請(qǐng)教:我個(gè)人與對(duì)方公司合作,對(duì)方支付費(fèi)用給我,我去稅務(wù)局代開發(fā)票,開的是增值稅普通發(fā)票,繳納的是增值稅和附加稅,請(qǐng)問我還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2019-04-22
你好,我是建筑公司,別人代開增值稅普通發(fā)票勞務(wù)票金額63810,稅收繳款書有增值稅,城建稅,沒有個(gè)人所得稅,我想問問這個(gè)個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算得
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2020-07-20
建筑業(yè)是不是只有異地項(xiàng)目的工程款收入(發(fā)票開工程服務(wù))需要預(yù)交增值稅,該項(xiàng)目(異地)的設(shè)計(jì)費(fèi)收入(發(fā)票開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)-設(shè)計(jì)費(fèi))需要預(yù)交增值稅嗎
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2021-11-26
個(gè)體工商戶1月和3月無(wú)代開稅票,2月在稅務(wù)局開了14萬(wàn)票,交增值稅1千多增值稅,以前一個(gè)季度不滿30萬(wàn)免稅,我這稅務(wù)局給退稅嗎?怎么辦理?
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2021-04-12
老師,您好,請(qǐng)問個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還需要在稅務(wù)局繳納增值稅嗎?需要支付方式代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?那購(gòu)買方如果沒有代扣代繳個(gè)人所得稅怎么辦?會(huì)出現(xiàn)什么問題
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2021-06-10
申報(bào)時(shí)攔截信息是:YBR2037,當(dāng)增值稅稅種類代碼為應(yīng)稅貨物增值稅時(shí),增值稅附表一能填寫的行次為:1.3.6.8.9a.10.11.14.16.18。我這個(gè)月開具了一張檢測(cè)費(fèi)的發(fā)票,稅率是百分之6.應(yīng)該怎樣改正呢?
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2022-01-08
合同上簽了30000的個(gè)人勞務(wù)費(fèi),他去稅局代開發(fā)票30000,交了增值稅和附加稅,那我公司幫他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是以30000的不含增值稅價(jià)還是30000-增值稅-附加稅的數(shù)去申報(bào)個(gè)稅呢?
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2019-01-11