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蘇州的2014年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報(bào)表(A類) 中的彌補(bǔ)以前年度虧損怎么不能自動(dòng)生成了
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2015-04-11
所得稅季報(bào)時(shí),申報(bào)表中本年累計(jì)數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
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2022-07-12
季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表從業(yè)人數(shù)第3季度季末人數(shù)如何計(jì)算呢?
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2022-10-11
第一季度預(yù)繳所得稅填了固定資產(chǎn)加速折舊表,一次性扣除,第二季度,所得稅為負(fù)的,可以不填此表嗎
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2019-07-01
老師,比如說我之前申報(bào)的季度所得稅報(bào)表中,資產(chǎn)總額和人數(shù)有錯(cuò)誤,我在這次所得稅年度匯年度匯算清繳時(shí),按正確的數(shù)據(jù)來計(jì)算資產(chǎn)和人數(shù) 這樣可以嗎?
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2020-03-15
所得稅季報(bào)A類報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本怎么填
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2019-04-02
老師,9月份買的固定資產(chǎn)可以在第四個(gè)季度所得稅申報(bào)表中填寫遞減預(yù)交所得稅嗎?
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2022-01-14
17年12月兩筆費(fèi)用沒有入賬,18年2月才入賬,17年多交的企業(yè)所得稅可以在18年一季度所得稅申報(bào)表第16行減出來嗎
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2018-03-26
老師我在2019年所得稅匯算清繳時(shí),將企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中11行當(dāng)年境內(nèi)所得額誤填了2019年按稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額48485.57元,如今申報(bào)2020年二季度所得稅時(shí)自動(dòng)進(jìn)入所得稅月季A主表8行:減彌補(bǔ)以前年度虧損,這該如何更正呢?
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2020-07-06
我上個(gè)季度企業(yè)所得稅報(bào)表還是b類,不知道為什么這個(gè)月申報(bào)就直接變a類了
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2019-07-09
第四季度的企業(yè)所得稅,A類報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,都是填本年累計(jì)嗎
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2020-01-11
季度企業(yè)所得稅所得稅申報(bào)表是資產(chǎn)總額季初和季末數(shù)按照什么填寫,謝謝
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2023-03-21
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
蘇州的2014年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報(bào)表(A類) 中的彌補(bǔ)以前年度虧損怎么不能自動(dòng)生成了
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2015-04-11
你好,第一季度所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)總額按元填寫了,但是所得稅是0
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2019-07-11
老師好,問個(gè)所得稅申報(bào)問題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
去年11月成立的企業(yè),從業(yè)人數(shù)就一個(gè),報(bào)去年第四季度所得稅的時(shí)候從業(yè)人數(shù)期末數(shù)填0,期初數(shù)填0還是1
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2020-04-27
18年12月在計(jì)提第四季度所得稅的時(shí)候多計(jì)提了6.85,現(xiàn)在跨年度了 要怎么處理
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2019-02-14
在10月交三季度所得稅,沒有計(jì)提,在四季度補(bǔ)計(jì)提了,但是現(xiàn)在報(bào)表不平,是哪里沒處理真確嗎
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2019-01-12
老師,比如我們1季度利潤(rùn)總額虧損3000,2季度利潤(rùn)總額盈利4000,我計(jì)提所得稅是按2季度計(jì)提4000*0.05=200,但是我報(bào)送企業(yè)A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)利潤(rùn)總額是全年累計(jì)數(shù)1000,所得稅是1000*0.05=50,這樣會(huì)不會(huì)形成差異?。?/span>
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2023-07-12