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老師,增值稅附表四是填預(yù)繳的稅額嗎?
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2019-08-01
我們這個(gè)月開(kāi)的16%個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,增值稅附表一填在開(kāi)具其他發(fā)票里嗎?
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2019-07-11
老師,是不是填了增值稅附表一6%的得填附表三6%項(xiàng)目(不含金融商品)
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2020-02-18
增值稅附表4里為什么加計(jì)抵減表一般項(xiàng)目加抵額會(huì)有期初余額呢?
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2020-03-31
增值稅附表三 第一列6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)?yīng)該填什么內(nèi)容
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2017-02-01
您好,增值稅附表一,開(kāi)的專(zhuān)票,普票,和未開(kāi)票收入,都要填嗎?
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2022-03-20
您好老師!我家是空調(diào)安裝維修服務(wù),是否填報(bào)增值稅附表三?謝謝!
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2019-06-15
小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料一怎么填寫(xiě)
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2022-04-17
老師能把增值稅報(bào)表和附表都發(fā)給我一下嗎老師能把增值稅報(bào)表和附表都發(fā)給我一下嗎
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2022-06-14
老師,增值稅申報(bào)表附表四中加計(jì)扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫(xiě)?<br>如果說(shuō)是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)填寫(xiě),在報(bào)稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14,而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計(jì)抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計(jì)抵減計(jì)算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫(xiě)。
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2022-03-31
請(qǐng)問(wèn)老師,上期增值稅申報(bào)表附表一(本期銷(xiāo)售情況)未開(kāi)具發(fā)票我填列了銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,本期我開(kāi)票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額呀?
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2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中填寫(xiě)嗎?只是針對(duì)紅字專(zhuān)票嗎?只是針對(duì)認(rèn)證了的專(zhuān)票嗎?沒(méi)認(rèn)證的專(zhuān)票需要填寫(xiě)嗎?
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2020-12-04
1、我們是一般納稅人,申報(bào)時(shí),按月報(bào)的報(bào)表是哪些?按季報(bào)的報(bào)表是哪些?2、增值稅申報(bào)表報(bào)完后,我不知然后是要填哪些附表,就是說(shuō),產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時(shí)填附表一、附表二.........
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2016-11-06
老師 我公司汽車(chē)搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
老師,我們利潤(rùn)申報(bào)是0,增值稅申報(bào)也是0,資產(chǎn)附表表有數(shù)據(jù),這屬于是0零申報(bào)嗎?
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2021-09-13
有沒(méi)有增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)、企業(yè)所得稅季度申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),電子表格
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2023-07-05
這節(jié)課講得是建筑業(yè)增值稅申報(bào) 但是這個(gè)預(yù)交申報(bào)表是在附表幾里? 沒(méi)找到
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2022-03-30
這個(gè)月沒(méi)有增值稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),那么增值稅主表0申報(bào)一下就行了,還是附表一、二也要0申報(bào)?
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2018-02-01
外賬移交 以前的會(huì)計(jì)需要把 以往增值稅納稅申報(bào)表 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 印花稅申報(bào)表 附加稅申報(bào)表移交給我嗎?
1/845
2018-10-25
增值稅主表打不開(kāi),別的附表都填了,是不是要先把資產(chǎn)表和利潤(rùn)表申報(bào)后才能打開(kāi)?
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2017-10-09