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如果交接過來的客戶減免稅額那里還有已交稅金那里借方有余額,我該怎么處理,不會影響后面的賬務(wù)?
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2019-09-18
老師,咨詢一下,自4月1日起,具有旅客信息的火車汽車飛機發(fā)票可以抵扣增值稅了,那抵扣的稅金進應(yīng)交增值稅–已交稅金嗎?
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2019-10-14
請問老師,交增值稅會計做賬可以做到應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目不?
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2018-10-22
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅將已交稅金做成正數(shù),實際是負數(shù),不該繳稅,我怎么做調(diào)整呀
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2019-12-18
老師,租入的廠房,裝修的費用可以直接計入長期費用待攤費用嗎,省略在建工程
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2021-05-20
城市維護建設(shè)稅、地方教育附加、教育費附加、滯納金、印花稅、增值稅分別記錄哪個科目?
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2019-08-19
在稅局代開專用發(fā)票,開錯了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進度
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2019-11-30
老師你好,13年1月繳納12年度的增值稅時,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,為什么不是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢
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2015-10-05
請問“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金”在本月繳納本月增值稅后,其余額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費—未交增值稅”嗎?
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2019-08-06
什么時候才記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”又是在什么時候使用這個科目?。?/span>
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2019-04-26
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元),另支付相笑交易費用4萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價值為1800萬元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。(1) 1月1日,購入股票的會計分錄。(2) 1月5日,收到股利的會計分錄。 (3) 6月30日,股票市價變動及宣告發(fā)放股利的會計分錄。 (4)10月31日,股票出售的會計分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會計分錄。
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2020-06-15
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個增值稅如何做稅務(wù)處理?
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2020-05-15
老師,你好。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里的已交稅金和未交增值稅的區(qū)別,當月交的是計入到已交稅金里,交上個月是計入到未交增值稅里是嗎?實操課程里面模具操作第33題交上月的借記已交稅金,我不明白了。
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2016-07-04
老師您好, 我的會計科目里應(yīng)交稅費科目下有如下明細科目:應(yīng)交增值稅-進項稅、應(yīng)交增值稅-銷項稅、應(yīng)交增值稅-已交稅金 和應(yīng)交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 已交稅金得數(shù)需要轉(zhuǎn)到未交稅金下么
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2017-01-10
增值稅月底沒有轉(zhuǎn)入未交增值稅,通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金可以嗎
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2018-08-10
老師您好,請問一下,如果當月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
老師你好,我今年接的這個公司的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們2016、2017這兩年補繳的稅款都是這樣做的 借:應(yīng)交稅金——已交稅金40萬 貸:銀行存款 40萬 所以應(yīng)交稅金借方就一直掛著,我現(xiàn)在可以沖減利潤嗎?正確的分錄應(yīng)該是什么樣的
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2020-06-28
老師,請問每月要上報母公司和集團的月報表里,應(yīng)交稅費取值直接從資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費取數(shù),那已交稅費是把1月交的12月稅款填上去還是說這月賬做完計提后,在2月已交的金額做上去呢?
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2025-02-13
老師應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13