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內部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
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2018-12-29
問題是:我公司是貿易型公司,自己采購材料委托加工企業(yè)加工產品,加工企業(yè)給我公司開具加工費發(fā)票,然后我們賣產成品(有90%出口外銷,10%內銷)?這種成品是我公司經營范圍內的。我們目前手上只有購買原材料的進項發(fā)票和加工費發(fā)票,沒有產成品的進項發(fā)票,請問針對外銷的產品如何辦理出口退稅?
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2020-04-16
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
老師,我想問一下在非同一控制下,出售部分長期股權投資,不喪失控制權,個別報表怎么寫分錄?
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2022-01-07
根據(jù)我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內部控制要素中的( )。 A.風險評估 B.控制活動 C.內部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
老師您好,我是做內帳的,請問內帳年度結算怎么做呢?有模版嗎?我們的行業(yè)是拍賣銷售事故車的
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2020-12-21
你好,請問:1.出口的貨物沒有報關,但要開票,是不是沒有報關就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報關,直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當是內銷就不能免稅了?
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2021-10-15
季度銷售額不達9萬免交的增值稅,是進營業(yè)外收入嗎?要交所得稅嗎
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2018-10-22
下列有關對企業(yè)內部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.企業(yè)內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業(yè)內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
5.金明會計事務所承接了華興公司2020年度財務報表審計業(yè)務,2020年10月委派審計組進行年報預審。審計組對華興公司1-9月報表相關的內部控制進行了控制測試,了解到華興公司在銷售和收款循環(huán)審計中控制活動摘錄如下:(1)發(fā)出產成品后,由銷售部填制一式四聯(lián)的出庫單。倉庫發(fā)出產成品后,將第一聯(lián)出庫單留存登記產成品卡片,第二聯(lián)交銷售部留存,第三、四聯(lián)交會計部會計人員乙登記產成品總賬和明細賬。(2)公司對銷售員采用按銷售額實施獎勵的措施,銷售退回的貨物由銷售員驗收,按季度統(tǒng)一把相關憑證交會計部門處理。要求:根據(jù)上述摘錄,指出華興公司在銷售與收款循環(huán)內部控制方面的缺陷,并提出改進建議。
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2022-05-29
企業(yè)有哪些內部控制制度?
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2017-06-07
(1)信用調査制度。在商品銷售環(huán)節(jié),銷售經理應對客戶的信用狀況作充分評估,并在認符合條件后經審批簽訂銷售合同。 (2)該公司內部控制制度規(guī)定,為提高經營效率和縮短貨款回收周期,指定商品的銷售八員可以直接收取貨款,公司審計部門應當定期或不定期派出監(jiān)督人員對該崗位的運行情況相有關文檔記錄進行核查。 要求:指出該公司銷售業(yè)務的內部控制是否恰當,并說明理由。
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2022-05-29
汽車租賃公司,帶司機的汽車租賃服務費,應屬于銷售商品收入還是提供勞務收入
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2019-06-29
有學校的內部控制制度嗎?
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2018-08-02
單位內部控制制度是什么
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2023-02-20
(多選)下列各項屬于企業(yè)內部控制措施的有() A 運營分析控制 B 財產保護控制 C 授權審批控制 D 績效考評控制
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2020-04-02
被審計單位的內部控制為什么沒有最終評價內部控制的有效性
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2020-12-29
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
內部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內部控制審計 為什么
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2024-01-27
內部控制制度匯編》、《內部控制工作手冊,老師這個是什么意思?要往財政局報送
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2020-11-16