 老師:
      我們公司收到平銷返利的資金,對(duì)方把這筆錢(qián)算作我們預(yù)付的貨款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是:
借:預(yù)付賬款--平銷返利
   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
        應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師:
      我們公司收到平銷返利的資金,對(duì)方把這筆錢(qián)算作我們預(yù)付的貨款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是:
借:預(yù)付賬款--平銷返利
   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
        應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
 假如上月有留抵稅5000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅9000,銷售收入不含稅100000,按3%稅負(fù)交稅,這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)是17000-5000-9000=3000對(duì)嗎?
假如上月有留抵稅5000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅9000,銷售收入不含稅100000,按3%稅負(fù)交稅,這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)是17000-5000-9000=3000對(duì)嗎?
 公司是房地產(chǎn)企業(yè),15年開(kāi)辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫(xiě)了一筆分錄,摘要上寫(xiě)16年的虧損在以后年度彌補(bǔ),是不是意味著等有了收入就攤銷這筆虧損,還是直接轉(zhuǎn)銷
公司是房地產(chǎn)企業(yè),15年開(kāi)辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫(xiě)了一筆分錄,摘要上寫(xiě)16年的虧損在以后年度彌補(bǔ),是不是意味著等有了收入就攤銷這筆虧損,還是直接轉(zhuǎn)銷
 期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
 可否請(qǐng)問(wèn),我看我司的出口報(bào)關(guān)上,生產(chǎn)銷售單位秀的是我司,但為何申報(bào)單位有時(shí)是我司,有時(shí)是ㄧ家物流公司?為何不一樣?
可否請(qǐng)問(wèn),我看我司的出口報(bào)關(guān)上,生產(chǎn)銷售單位秀的是我司,但為何申報(bào)單位有時(shí)是我司,有時(shí)是ㄧ家物流公司?為何不一樣?
 當(dāng)月開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月一定要交稅是嗎?可不可以放到下個(gè)月再交稅呢
當(dāng)月開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月一定要交稅是嗎?可不可以放到下個(gè)月再交稅呢
 進(jìn)料加工企業(yè)報(bào)關(guān)已經(jīng)把手冊(cè)核銷結(jié)案了,稅務(wù)這邊有哪里需要操作的嗎
進(jìn)料加工企業(yè)報(bào)關(guān)已經(jīng)把手冊(cè)核銷結(jié)案了,稅務(wù)這邊有哪里需要操作的嗎
 地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
 分彖題(15.0分)
26.某併干加工廠銷售面粉300kg,毎千克20元,已知亥企止カ増値稅-般納稅企韭増値稅迺用稅率13%??铐?xiàng)已通せ銀行存款收取。
分彖題(15.0分)
26.某併干加工廠銷售面粉300kg,毎千克20元,已知亥企止カ増値稅-般納稅企韭増値稅迺用稅率13%??铐?xiàng)已通せ銀行存款收取。
 您好,老師,0.25的稅負(fù),銷項(xiàng)開(kāi)了20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有16萬(wàn),怎么算這個(gè)月還可以開(kāi)多少票呀
您好,老師,0.25的稅負(fù),銷項(xiàng)開(kāi)了20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有16萬(wàn),怎么算這個(gè)月還可以開(kāi)多少票呀
 老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎?  註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎?  註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
 我公司進(jìn)貨為毛重入庫(kù),銷貨以淨(jìng)重出口庫(kù),帳面差數(shù)大於實(shí)際庫(kù)存,應(yīng)如何調(diào)整?
我公司進(jìn)貨為毛重入庫(kù),銷貨以淨(jìng)重出口庫(kù),帳面差數(shù)大於實(shí)際庫(kù)存,應(yīng)如何調(diào)整?
 請(qǐng)教一下.我們公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車供方開(kāi)了機(jī)動(dòng)車銷售專票給我們.專票沒(méi)有蓋發(fā)票專用章.供方說(shuō)不能蓋章.說(shuō)蓋章了就不能用了是這樣的嗎?
請(qǐng)教一下.我們公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車供方開(kāi)了機(jī)動(dòng)車銷售專票給我們.專票沒(méi)有蓋發(fā)票專用章.供方說(shuō)不能蓋章.說(shuō)蓋章了就不能用了是這樣的嗎?
 分彖題(15.0分)
26.某併干加工廠銷售面粉300kg,毎千克20元,已知亥企止カ増値稅-般納稅企韭増値稅迺用稅率13%??铐?xiàng)已通せ銀行存款收取。
分彖題(15.0分)
26.某併干加工廠銷售面粉300kg,毎千克20元,已知亥企止カ増値稅-般納稅企韭増値稅迺用稅率13%??铐?xiàng)已通せ銀行存款收取。
 問(wèn)題是:我公司是貿(mào)易型公司,自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品,加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票,然后我們賣(mài)產(chǎn)成品(有90%出口外銷,10%內(nèi)銷)?這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷的產(chǎn)品如何辦理出口退稅?
問(wèn)題是:我公司是貿(mào)易型公司,自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品,加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票,然后我們賣(mài)產(chǎn)成品(有90%出口外銷,10%內(nèi)銷)?這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷的產(chǎn)品如何辦理出口退稅?
 老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有一些現(xiàn)金,但是不多,請(qǐng)問(wèn)老師有一些報(bào)銷能直接走現(xiàn)金?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有一些現(xiàn)金,但是不多,請(qǐng)問(wèn)老師有一些報(bào)銷能直接走現(xiàn)金?
 小規(guī)模自產(chǎn)自銷,我開(kāi)的0%普票、3%普票、3%專票,對(duì)方是一般納稅人,可以扣抵什麼項(xiàng)目
小規(guī)模自產(chǎn)自銷,我開(kāi)的0%普票、3%普票、3%專票,對(duì)方是一般納稅人,可以扣抵什麼項(xiàng)目
 老師,我想用Excel做一個(gè)進(jìn)銷存,但導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)總提示  運(yùn)行錯(cuò)誤1004 這怎麼解決?謝謝
老師,我想用Excel做一個(gè)進(jìn)銷存,但導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)總提示  運(yùn)行錯(cuò)誤1004 這怎麼解決?謝謝
 一家加工生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品類的企業(yè),假設(shè)當(dāng)月開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn)元,用于加工后銷售,當(dāng)月應(yīng)開(kāi)出多少銷項(xiàng)發(fā)票才能合理抵稅?有公式計(jì)算嗎?
一家加工生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品類的企業(yè),假設(shè)當(dāng)月開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn)元,用于加工后銷售,當(dāng)月應(yīng)開(kāi)出多少銷項(xiàng)發(fā)票才能合理抵稅?有公式計(jì)算嗎?