 老師,我是核定收入征收企業(yè),我在填企業(yè)所得季報(bào)表的時(shí)候,那個(gè)收入總額要減去預(yù)繳稅款那部分的收入嗎?
老師,我是核定收入征收企業(yè),我在填企業(yè)所得季報(bào)表的時(shí)候,那個(gè)收入總額要減去預(yù)繳稅款那部分的收入嗎?
 老師長投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
老師長投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
 老師往來款不打收據(jù)有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師往來款不打收據(jù)有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
 公司沒有固定資產(chǎn),不用填寫固定資產(chǎn)折舊表吧(匯算清繳)
公司沒有固定資產(chǎn),不用填寫固定資產(chǎn)折舊表吧(匯算清繳)
 出口退稅,收到退稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,
出口退稅,收到退稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,
 個(gè)人通過中介公司租賃住房給公司辦公,應(yīng)開稅率是多少的發(fā)票呀?繳納什么稅呀?
個(gè)人通過中介公司租賃住房給公司辦公,應(yīng)開稅率是多少的發(fā)票呀?繳納什么稅呀?
 請(qǐng)問老師
公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可?
感謝老師
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公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可?
感謝老師
 上個(gè)月多提了成本費(fèi)用,避免繳所得稅,這個(gè)月要調(diào)回來嗎?
上個(gè)月多提了成本費(fèi)用,避免繳所得稅,這個(gè)月要調(diào)回來嗎?
 日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價(jià)個(gè)稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本60000
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價(jià)個(gè)稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本60000
 收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
 老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,購貨14萬,用現(xiàn)金付款,對(duì)方給我企業(yè)開了收據(jù),加蓋了對(duì)方的公章,這么作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,購貨14萬,用現(xiàn)金付款,對(duì)方給我企業(yè)開了收據(jù),加蓋了對(duì)方的公章,這么作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?
 社保統(tǒng)籌的費(fèi)用是建築總包公司交還是分包的建築勞務(wù)公司繳
社保統(tǒng)籌的費(fèi)用是建築總包公司交還是分包的建築勞務(wù)公司繳
 老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
 甲公司為制造業(yè)增值稅一
般
納稅人,2021年6月2日,將一
批
原材料委托乙公司將其加工為
A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)
品)。
。發(fā)出原材料的成本為80
萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專
用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,
增值稅稅額為2.6萬元,乙公司
按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅
為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼
續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)
均通過銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
甲公司為制造業(yè)增值稅一
般
納稅人,2021年6月2日,將一
批
原材料委托乙公司將其加工為
A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)
品)。
。發(fā)出原材料的成本為80
萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專
用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,
增值稅稅額為2.6萬元,乙公司
按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅
為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼
續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)
均通過銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
 請(qǐng)問企業(yè)社保為何沒有自動(dòng)扣繳
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 物業(yè)公司通過人力資源公司代發(fā)工資及繳納社保和公積金。收到人力資源公司開具的差額票和服務(wù)費(fèi)專票后,怎麼做賬,支付的的款項(xiàng)入哪個(gè)科目較好?
物業(yè)公司通過人力資源公司代發(fā)工資及繳納社保和公積金。收到人力資源公司開具的差額票和服務(wù)費(fèi)專票后,怎麼做賬,支付的的款項(xiàng)入哪個(gè)科目較好?
 企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整,可不可以不用填寫
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 公司出去吃飯,別人給我開.普通增值稅票,如何做分錄,要體現(xiàn)稅嗎,求具體分錄
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 小規(guī)模季度41萬收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
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 今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思