 產(chǎn)企業(yè)的免抵退,這個(gè)退是每個(gè)月都可以退,還是匯算清繳後,抵不完的進(jìn)項(xiàng)一次性申請(qǐng)退稅啊
產(chǎn)企業(yè)的免抵退,這個(gè)退是每個(gè)月都可以退,還是匯算清繳後,抵不完的進(jìn)項(xiàng)一次性申請(qǐng)退稅啊
 我就想問(wèn)一下,在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面,不是要每一個(gè)人都要聽(tīng)寫(xiě)上的身份證號(hào)呀,這個(gè)東西他要給錢(qián)嗎?對(duì)吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問(wèn)些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
我就想問(wèn)一下,在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面,不是要每一個(gè)人都要聽(tīng)寫(xiě)上的身份證號(hào)呀,這個(gè)東西他要給錢(qián)嗎?對(duì)吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問(wèn)些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
 這個(gè)怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績(jī)優(yōu)秀獲得獎(jiǎng)金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財(cái)王某12月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少元
這個(gè)怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績(jī)優(yōu)秀獲得獎(jiǎng)金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財(cái)王某12月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少元
 我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過(guò)來(lái),要怎么處理?
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過(guò)來(lái),要怎么處理?
 地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
 想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的?,F(xiàn)在公司沒(méi)有員工沒(méi)有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了,應(yīng)該甚樣申報(bào)?
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的?,F(xiàn)在公司沒(méi)有員工沒(méi)有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了,應(yīng)該甚樣申報(bào)?
 老師你好我們最近需要開(kāi)個(gè)新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
老師你好我們最近需要開(kāi)個(gè)新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
 增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢(qián)變多了?(圖一)
本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢(qián)變多了?(圖一)
本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
 環(huán)保稅不能零申報(bào)嗎
環(huán)保稅不能零申報(bào)嗎
 2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開(kāi)給客戶?對(duì)客戶有沒(méi)有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?
2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開(kāi)給客戶?對(duì)客戶有沒(méi)有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?
 老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了?
老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了?
 12月申報(bào)稅的時(shí)候,做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)了紅字信息表給銷售方 現(xiàn)在我要認(rèn)證發(fā)票需要把轉(zhuǎn)出的稅額加進(jìn)來(lái)算稅負(fù)嗎??
12月申報(bào)稅的時(shí)候,做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)了紅字信息表給銷售方 現(xiàn)在我要認(rèn)證發(fā)票需要把轉(zhuǎn)出的稅額加進(jìn)來(lái)算稅負(fù)嗎??
 每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧?謝謝
每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧?謝謝
 受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
 自然人申報(bào)系統(tǒng),子女教育,贍養(yǎng)老人的支出。必須是。我們申報(bào)的時(shí)候,手動(dòng)填列嗎?不能。被申報(bào)人員下載app。填列
自然人申報(bào)系統(tǒng),子女教育,贍養(yǎng)老人的支出。必須是。我們申報(bào)的時(shí)候,手動(dòng)填列嗎?不能。被申報(bào)人員下載app。填列
 小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)專票,現(xiàn)場(chǎng)就交了增值稅,專票記帳聯(lián)我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,如果這樣做,申報(bào)表上不是重復(fù)交稅了嗎?
小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)專票,現(xiàn)場(chǎng)就交了增值稅,專票記帳聯(lián)我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,如果這樣做,申報(bào)表上不是重復(fù)交稅了嗎?
 受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
 您好,老師,因?yàn)闀r(shí)間原因,同一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)計(jì)提了收入,一個(gè)沒(méi)有計(jì)提支出這個(gè)怎麼合併?
您好,老師,因?yàn)闀r(shí)間原因,同一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)計(jì)提了收入,一個(gè)沒(méi)有計(jì)提支出這個(gè)怎麼合併?
 物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅
 如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎