 一季度開票金客,額、不夠9萬(wàn),,可免交增值稅,且進(jìn)行0申報(bào)
一季度開票金客,額、不夠9萬(wàn),,可免交增值稅,且進(jìn)行0申報(bào)
 一般納稅人,應(yīng)交增值稅487651.73,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
一般納稅人,應(yīng)交增值稅487651.73,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
 老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對(duì)沖嗎
老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對(duì)沖嗎
 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
 剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
 增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
 做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 因?yàn)橛幸粡埵菃T工提供的進(jìn)項(xiàng),不需要報(bào)銷。我內(nèi)賬就沒(méi)有做,就導(dǎo)致外賬與內(nèi)賬的進(jìn)項(xiàng)不一樣。不知道內(nèi)賬怎么處理了。內(nèi)賬轉(zhuǎn)出未交的增值稅與外賬轉(zhuǎn)出的未交增值稅不一樣。內(nèi)賬怎么處理了。
因?yàn)橛幸粡埵菃T工提供的進(jìn)項(xiàng),不需要報(bào)銷。我內(nèi)賬就沒(méi)有做,就導(dǎo)致外賬與內(nèi)賬的進(jìn)項(xiàng)不一樣。不知道內(nèi)賬怎么處理了。內(nèi)賬轉(zhuǎn)出未交的增值稅與外賬轉(zhuǎn)出的未交增值稅不一樣。內(nèi)賬怎么處理了。
 這題的分錄該怎么寫?
這題的分錄該怎么寫?
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  下期交納本期應(yīng)交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款         應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么平呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  下期交納本期應(yīng)交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款         應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么平呢?
 未交增值稅轉(zhuǎn)出  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅                                貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中的借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  什么時(shí)候會(huì)結(jié)平
未交增值稅轉(zhuǎn)出  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅                                貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中的借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  什么時(shí)候會(huì)結(jié)平
 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人稅所代開的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請(qǐng)問(wèn)還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人稅所代開的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請(qǐng)問(wèn)還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
 老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納時(shí),借,應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸,銀行存款
那么,轉(zhuǎn)出時(shí)的應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)最后轉(zhuǎn)到哪里?
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納時(shí),借,應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸,銀行存款
那么,轉(zhuǎn)出時(shí)的應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)最后轉(zhuǎn)到哪里?
 5月份記賬:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   5391;貸:未交增值稅  5391;6月份申報(bào)納稅時(shí)實(shí)際繳納增值稅4341元,其中1050元全額抵減前幾個(gè)月買的稅控設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)老師,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
5月份記賬:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   5391;貸:未交增值稅  5391;6月份申報(bào)納稅時(shí)實(shí)際繳納增值稅4341元,其中1050元全額抵減前幾個(gè)月買的稅控設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)老師,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
 總價(jià)是60400  對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
總價(jià)是60400  對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
 增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
 計(jì)提稅金時(shí):借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
計(jì)提稅金時(shí):借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
 老師 為什么我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額不是383.39?
老師 為什么我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額不是383.39?
 已繳費(fèi)了,去年沒(méi)建帳
老師,補(bǔ)計(jì)提那不是一直在  轉(zhuǎn)出未交增值稅掛著嗎
已繳費(fèi)了,去年沒(méi)建帳
老師,補(bǔ)計(jì)提那不是一直在  轉(zhuǎn)出未交增值稅掛著嗎
 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額是什么意思?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額是什么意思?