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報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,發(fā)票隔月開(kāi)過(guò)來(lái)怎么處理?報(bào)銷(xiāo)月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師 您好 我們公司12月份的 汽車(chē)裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開(kāi)發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買(mǎi)了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
今年6月份管理費(fèi)用多記賬了1250元,是庫(kù)存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整
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2024-01-15
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
春節(jié)期間購(gòu)買(mǎi)的禮品,用于發(fā)放給本公司員工,這個(gè)是不視同銷(xiāo)售的,借:庫(kù)存商品 貸現(xiàn)金 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工福利 借應(yīng)付職工福利 貸:庫(kù)存商品。這個(gè)發(fā)放給員工是否需要代扣代繳個(gè)稅?如果繳納?如何申報(bào)?
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2021-02-25
如果當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,認(rèn)證后是不是就要紅沖,因?yàn)楫?dāng)初沒(méi)有掛往來(lái)
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2016-12-08
這張是專票,購(gòu)買(mǎi)酒水。能不能這樣做?借:管理費(fèi)用6760 貸:銀行存款 6760
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2019-11-19
食堂的費(fèi)用是直接報(bào)銷(xiāo)員來(lái)報(bào)銷(xiāo)了 可以直接借 管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
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2019-02-18
交社保能不能不計(jì)提,直接記管理費(fèi)用,貸銀行存款
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2020-06-09
公司會(huì)計(jì)把每個(gè)月繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)還有失業(yè)保險(xiǎn)做成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2021-06-09
借管理費(fèi)用,貸銀行存款的摘要寫(xiě)什么呢?
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2020-06-28
請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)算離職工資時(shí),我是做:借應(yīng)付工資,貸銀行存款。對(duì)不對(duì)?要不要再做一筆:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資?
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2015-12-18
社保要不要計(jì)提我們都是沒(méi)計(jì)提的,都按 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款的 這樣可以嗎?
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2018-12-29