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申報附加稅需要填報增值稅減免稅申報表嗎,怎么填報
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2022-11-03
老師,為什么增值稅我填會出現(xiàn)這個,附表我填上也不讓我過是怎么回事呢?謝謝
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2020-01-12
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫,本期認證但是暫未申請退稅,本期認證已經(jīng)申請退稅,以及上期認證暫未申請退稅,上期認證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
有一個月的增值稅附表2的10欄未填寫 怎么通過8b欄計算出來
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2019-12-30
你好,想問下,增值稅附表三6%稅率(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)第一列提取出數(shù)據(jù),后面的3和5列怎么填寫?
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2021-04-08
抵扣派送服務、保險服務填增值稅附表三嗎?
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2019-04-10
高鐵旅客票可以抵扣幾個點?在增值稅附表2中那個地方填寫
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2020-06-02
老師,增值稅附表一不能報負數(shù)怎么辦。開了一張沖紅的發(fā)票
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2016-12-14
老師,增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進項稅額轉(zhuǎn)出時填寫,在報稅實操練習中有這樣一道題,其中當月進項稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進項額為88233.14,而進項轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當期加計抵減稅額=當期實際可抵扣進項稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應是0. 這里就不能填進項稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
請問老師,上期增值稅申報表附表一(本期銷售情況)未開具發(fā)票我填列了銷售額和銷項稅額,本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項稅額呀?
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2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”中填寫嗎?只是針對紅字專票嗎?只是針對認證了的專票嗎?沒認證的專票需要填寫嗎?
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2020-12-04
老師咨詢一下,我們即征即退有個進項稅額轉(zhuǎn)出要在增值稅申報表附表二的多少行填寫?
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2022-03-31
你好,增值稅申報表審核結(jié)果增值稅減免稅申報明細表“減稅項目”第1行“計”第4列=主表第16行“本期應納稅額減征額”“本期數(shù)如果您本期附加稅費申報完成后,增值稅申報應納稅額又發(fā)生了新的變化,請您及時更正《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》
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2020-07-07
請教個問題,增值稅及附加稅費申報表附表二(本期進項稅額明細表)第22行怎么填寫?他是灰色的
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2022-05-06
這個月沒有增值稅,沒有進項也沒有銷項,那么增值稅主表0申報一下就行了,還是附表一、二也要0申報?
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2018-02-01
這個月有應稅稅額-2914,填報增值稅附表幾?
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2017-03-13
報稅的時候發(fā)現(xiàn)增值稅附表一這里全是灰色的,填不了數(shù)據(jù),請問老師知道這是怎么回事嗎?要怎么樣才能正常填報數(shù)據(jù)呢?
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2019-07-12
人力資源公司差額5%要怎么填增值稅附表1
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2017-07-14
歐洲公司向我公司提供服務并在歐洲投放廣告,取得的錢在增值稅附表中錄入那一類
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2023-09-21
老師,你好。我本期銷售為零,不納稅,我增值稅報表附表四中,設備維護費這樣填對嗎?這兩天好之后主表23行怎么填?
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2019-06-02