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抄稅后 然后去電子申報(bào)局報(bào)稅,報(bào)稅以后防偽稅控開票系統(tǒng)報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢 報(bào)稅成功標(biāo)志是會(huì)變成有嗎? 如圖·· 本來是無,去電子申報(bào)局包過稅是會(huì)從無變成有嗎?
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2018-01-29
老師,我們公司把對(duì)方寄給我們的專票搞丟了,我我們這個(gè)月可以先將發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去嗎,下個(gè)月等她們抄報(bào)稅完成去拉證明可不可以的,還是要等下個(gè)月證明開好才能認(rèn)證?
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2018-12-28
(2019年03月份征期)增值稅專普票抄報(bào)失敗,原因:[9600108響應(yīng)通信報(bào)文為空,通信錯(cuò)誤(企業(yè)防火墻、病毒等)或SSL安全網(wǎng)關(guān)、業(yè)務(wù)受理狀態(tài)不正常。 上報(bào)匯總顯示這個(gè) 是什么意思
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2019-04-06
老師,我們這個(gè)月電費(fèi)發(fā)票,因?yàn)楣╇娋终{(diào)整抄表時(shí)間,所以6月的電費(fèi)到7月初才開,那這樣的話,我6月的電費(fèi)不是沒有嗎?這樣不符合實(shí)際,那我可以預(yù)估制造費(fèi)用嗎
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2020-07-07
請(qǐng)問學(xué)習(xí)注會(huì)稅法有什么好的整理筆記的方法呢?稅法太多知識(shí)點(diǎn)了,整理筆記一小心就變成了抄講義或書,感覺這樣的筆記方法是不對(duì)的,請(qǐng)問老師有好的筆記方法嗎
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2020-06-10
我想問您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2022-03-27
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報(bào),所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因?yàn)榻裉煲_銷項(xiàng),所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項(xiàng),這樣對(duì)嗎?
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2019-08-01
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔(dān)心以后開不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開了5萬,第2個(gè)月開了1萬,第3個(gè)月開了5萬,該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒超過9萬的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元,鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%,7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄,請(qǐng)問廢棄額是多少?
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2020-11-19
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
老師,我們是涂料商貿(mào)公司,2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫留抵稅,不明白為什么?向老師請(qǐng)教,我該怎么辦?
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2019-02-10
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
在網(wǎng)上報(bào)稅要插上金稅盤,要進(jìn)入開票系統(tǒng),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅,自動(dòng)抄稅是什么?抄稅資料會(huì)顯示。 2 /4 登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊“增值稅”選項(xiàng),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)采集,可以導(dǎo)入或手工輸入。這個(gè)采集不用核對(duì)實(shí)體票嗎?核對(duì)實(shí)體票時(shí)候沒有對(duì)應(yīng)的怎么回事? 3 /4 進(jìn)行“銷項(xiàng)”采集,“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”采集,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是學(xué)堂視頻的那一項(xiàng)?怎么操作老師能回復(fù)再仔細(xì)些嗎? 發(fā)票采集完后開始填寫納稅申報(bào)表,一共11張。沒注意哪11張 4 /4 納稅金額正確即可選擇申報(bào)表發(fā)送,發(fā)送后即可繳納稅款,可以查詢是否申報(bào)成功,對(duì)申報(bào)結(jié)果進(jìn)行查詢。學(xué)堂認(rèn)證發(fā)票那幾節(jié)課分別對(duì)應(yīng)哪些?
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2021-03-03
根據(jù)您本征期抄稅數(shù)據(jù),普通發(fā)票含稅金額:-16723.10 元;普票票表比對(duì)規(guī)則:稅控抄報(bào)增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)+稅控抄報(bào)增值稅通用機(jī)打發(fā)票含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開普通發(fā)票含稅金額合計(jì)≤主表第3行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)×1.03+第6行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)×1.05+第8行貨物及勞務(wù)列本期數(shù)×1.03+第9行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)+第14行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)+第18行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)+第19行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù);請(qǐng)檢查您申報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)。*--*
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2022-04-15
三月銷售方開了一張紅字發(fā)票 但是購(gòu)買方開具的紅字發(fā)票信息表稅號(hào)錯(cuò)誤 四月份銷售方發(fā)現(xiàn)不能抄稅 而且三月開具的正常發(fā)票沒辦法認(rèn)證 這種情況應(yīng)該怎么解決
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2019-04-02