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到底選哪種個(gè)稅扣除好?單位按月扣除?年度個(gè)人統(tǒng)一扣除?算了一下,我基本每個(gè)月交不上稅(我的額度5000+2000贍養(yǎng)父母+500孩子,我一個(gè)月扣除單位所統(tǒng)一交五險(xiǎn)一金,到手就3000多現(xiàn)金)偷笑],就怕年終的那一次超過,會(huì)扣。想選擇年度統(tǒng)一扣,這樣,年終就不用交稅。但是有人說自己申報(bào)的話,要自己每個(gè)月去稅務(wù)報(bào)。要是選擇單位申報(bào),每個(gè)月扣,是不是每個(gè)月都把額度用了?不能攢著,最后年終那個(gè)月也是7500額度?
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2019-02-14
老師我有一筆2016年12月開的專票賬上漏做了但是當(dāng)期的增值稅是申報(bào)了的,這樣我2016年的年報(bào)就比增值稅申報(bào)表少了,但是我2017年的年報(bào)還沒有報(bào),可以用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)做在2017年1月份不,附分錄圖請(qǐng)幫我檢查一下對(duì)不并修改,謝謝等著報(bào)年報(bào)的麻煩盡快答復(fù)都提問2天了!!
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2018-05-09
1 月份將縣城內(nèi)一處住房出租用于他人居住,租期 2 年,每 月租金 2000 元,房產(chǎn)原值 70 萬元,當(dāng)?shù)卣?guī)定損耗扣除比例為 30%,可提供實(shí)際繳納出租環(huán)節(jié)營業(yè)稅等稅金完稅憑證每月 140 元。2 月發(fā)生漏雨修繕費(fèi) 1800 元(一般不是 800 的倍數(shù))。 請(qǐng)問,李剛 3、4 兩個(gè)月應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少?
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2024-01-03
我自查補(bǔ)稅就把稅款和滯納金做進(jìn)了利潤分配,是不是還漏了什么呢?總感覺不對(duì),自查已經(jīng)把2016變成盈利,但資產(chǎn)負(fù)債表里并沒調(diào)整不是嗎?未分配利潤的年初數(shù)還是一直負(fù)數(shù),也直接影響期末數(shù),應(yīng)該怎么理解呢?帳不調(diào)那資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)要調(diào)整嗎?對(duì)以后年度都不影響嗎?
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2017-10-22
工作的是一家商貿(mào)零售公司,商品大類就要十來種,明細(xì)科目就要上百種。他有管家婆財(cái)務(wù)軟件,還有收銀系統(tǒng)(含有進(jìn)銷存軟件),后臺(tái)我可以控制。在設(shè)總賬庫存商品時(shí)可不可以只設(shè)大類,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)也只結(jié)轉(zhuǎn)大類,附上進(jìn)銷存明細(xì)表。這樣豈不是簡(jiǎn)單多了,但是會(huì)不會(huì)有什么紕漏
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2019-03-06
老師請(qǐng)問: 我們公司發(fā)現(xiàn)17年有個(gè)項(xiàng)目的成本漏記!該項(xiàng)目17年沒有開票也沒有結(jié)算!現(xiàn)在按照發(fā)票和工資單補(bǔ)記需要用通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算!分錄這樣處理:1.借:以前年度損益調(diào)整貸:其他應(yīng)收款(項(xiàng)目部)2.借:勞務(wù)成本貸:以前年度損益調(diào)整!這樣處理對(duì)嗎?請(qǐng)老師指教!謝謝!
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2018-05-03
新年好!今天去一家企業(yè)面試會(huì)計(jì)崗位,在面試過程中,主考官問一個(gè)問題,不知該如何回答? 這是一家專業(yè)從事冶煉及化工設(shè)備防腐堵漏材料施工的高新技術(shù)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,她問:“假設(shè)這個(gè)月開出了50萬發(fā)票,剔除人工費(fèi)用約15萬,如何合理避稅,盡量使企業(yè)少交稅?”
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2017-02-08
老師好,咨詢一下公司是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,18年會(huì)計(jì)漏記了一張成本發(fā)票,18年所得稅匯算后才發(fā)現(xiàn),后面19年做賬的時(shí)候是通過以前年度損益調(diào)整科目來做的,現(xiàn)在報(bào)19年所得稅年報(bào)的時(shí)候,以前年度損益調(diào)整的科目怎么填寫呢,問樣才能把這部分成本稅前扣除呀
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2020-05-14
老師您好,我們公司是批發(fā)棉花,不生產(chǎn),量比較大,公司注冊(cè)的時(shí)候沒有核定印花稅購銷合同,請(qǐng)問這算是漏水嗎,對(duì)公司有影響嗎,金額較大,萬分之三的話每月差不多兩千,我們應(yīng)該主動(dòng)去稅務(wù)局核定稅種還是等稅務(wù)機(jī)關(guān)查到再考慮,公司成立一年半,一直都沒交對(duì)公司影響大嗎
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2020-10-07
您好老師:合并報(bào)表中凈利潤調(diào)整那個(gè)比較難搞,一會(huì)說內(nèi)部交易不是調(diào)凈利潤,一會(huì)又在調(diào)??jī)衾麧?-評(píng)估增值-內(nèi)部交易公差之差 已出售的份額。我應(yīng)該 是哪里漏掉了,因?yàn)樯险n的時(shí)候老師有說內(nèi)部交易是單獨(dú)做分錄,凈利潤調(diào)整不考慮內(nèi)部交易,但我在做題的時(shí)候有的調(diào)有的不調(diào)?
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2022-09-01
老師您好。想問下,我們兩年前有一筆跟公司員工收回的現(xiàn)金,漏了記賬,然后這筆現(xiàn)金可以確定已經(jīng)被用于支付日常辦公的費(fèi)用,因?yàn)榻?jīng)手人員忘了是收回的現(xiàn)金,所以支付后被記在了其他應(yīng)付款(個(gè)人)這個(gè)科目,現(xiàn)在想補(bǔ)記收回現(xiàn)金這筆分錄,并沖掉個(gè)人墊付的錢,應(yīng)該怎么記呢?
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2024-07-18
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,我7-8月人個(gè)稅漏報(bào)了,今天去稅務(wù)大廳辦理了處罰,要找專管員補(bǔ)報(bào),但是要提供發(fā)工資時(shí)的銀行對(duì)賬單,我說是用現(xiàn)金付了,他要我提供從銀行提現(xiàn)的對(duì)賬單,我沒有,跟他說是從銷售收款內(nèi)直接發(fā)的工資,他說我這是坐支現(xiàn)金,現(xiàn)在讓我寫個(gè)情況說明,我不知道怎么寫,請(qǐng)指教,謝謝
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2019-09-23
請(qǐng)問差旅費(fèi)增值稅發(fā)票在做賬的時(shí)候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額) 然后在勾選平臺(tái)勾選該增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬上還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我漏說了一句,就是該筆費(fèi)用不好抵扣進(jìn)項(xiàng),我在做賬的時(shí)候就沒做進(jìn)項(xiàng),直接下費(fèi)用了,那在勾選平臺(tái)勾選了之后是做什么憑證?
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2022-02-25
小言9月份將縣城內(nèi)一處住房出租用于他人居住,租期3年,每月租金3000元,房產(chǎn)原值 80 萬元,當(dāng)?shù)卣?guī)定損耗扣除比例為30%,可提供實(shí)際繳納出租環(huán)節(jié)增值稅以外的稅金完稅憑證每月 150元。10月發(fā)生漏雨修繕費(fèi) 1200元(一般不是800的倍數(shù))。 請(qǐng)問,小言10、11兩個(gè)月應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少?
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2024-06-27
老師我在做2022年1月份財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款年初數(shù)漏加了141萬?,F(xiàn)在是資產(chǎn)和負(fù)債期末數(shù)是平的,年初數(shù)資產(chǎn)比負(fù)債多了141萬。2022年1月份有一筆預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了。我在預(yù)付賬款期末數(shù)里面已經(jīng)減掉了?,F(xiàn)在就是資產(chǎn)的年初數(shù)比負(fù)債年初數(shù)多了141萬。怎么調(diào)整呢?
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2022-03-31
5月的工資發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)有錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)7月剛申報(bào)完6月的個(gè)稅,5月漏申報(bào)兩個(gè)人的工資合計(jì)6000。后期記賬進(jìn)行了修改,是正確的數(shù)字。本來到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),但是需要這兩個(gè)人的社保記錄,公司并未給這兩個(gè)人繳納社保,所以也不太好進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)帳。
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2018-07-18
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因?yàn)槭菦]有做價(jià)稅分離財(cái)務(wù)上報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì),財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了,可以放到了年度報(bào)的時(shí)候補(bǔ)報(bào),這樣的話我要怎么做賬最好?是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好?
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2018-03-30
老師,如果發(fā)現(xiàn)了以前年度的重大差錯(cuò),用到的以前 年度損益調(diào)整,這是一個(gè)損益類一張科目嗎?還是這個(gè)科目是利潤分配下的一個(gè)二級(jí)科目? 如果是漏計(jì)提折舊費(fèi)200萬。 怎么做賬 借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:累計(jì)折舊 200 借:盈余公積20 未分配180 貸:以前年度損益調(diào)整200 是這么操作的嗎?
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2023-09-11
請(qǐng)問老師:發(fā)現(xiàn)之前填寫的企業(yè)所得稅申報(bào)表,漏填了免稅收入(基金分紅,金額不大),不影響最終的納稅申報(bào)額。企業(yè)整體是虧損的,沒有產(chǎn)生所得稅。這部分貨幣基金的分紅收入也無需繳納增值稅。這部分投資收益,在財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上都有記錄。 準(zhǔn)備下次申報(bào)的時(shí)候,更正過來。這樣沒關(guān)系吧?
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2019-11-29