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個稅申報:累計應(yīng)扣繳稅額和累計已預(yù)繳稅額為什么會有出入?
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2022-02-21
一般納稅人,應(yīng)交增值稅487651.73,應(yīng)交營業(yè)稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
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2016-08-15
老師,股東交來的實收資本上個季度忘了交印花稅了,這個季度可以補(bǔ)交嗎
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2022-01-10
企業(yè)購入不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺,買價和稅金共18000,包裝費和運輸費360,全部款項已用銀行存款支付
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2022-06-20
老師:應(yīng)交稅金-未交增值稅,如果進(jìn)項稅大于銷項,可不可以就把這個科目掛著不做處理,如果銷項大于進(jìn)項,那個應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
老師 一般納稅人 支付增值稅的時候 可以直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)未交稅費
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2021-03-29
老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷項稅額 年末是不是有余額?最后都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2015-10-27
老師 跨年的進(jìn)項銷項已交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄錯了 不會用分錄調(diào)
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2019-12-19
本月是進(jìn)項大于銷項,而且這個是外建項目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
小規(guī)模 交增值稅的會計分錄是怎樣的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 嗎公司之前是一增納稅人,后來7月份申請調(diào)下來了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下設(shè)了三級科目,不能直接 用二級是科目
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2018-09-06
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,這些科目如何正確使用呢?
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2018-09-07
因為看到學(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,如銷項稅額、進(jìn)項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn),請問我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
一般納稅人:建筑業(yè) 應(yīng)交稅費—已交稅金 應(yīng)交稅費—未交增值稅 具體分錄
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2021-12-04
交以前月份的稅,是不是可以這樣做賬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金借:營業(yè)外支出貸:銀
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2018-08-15
老師們,我可以把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說我新增加:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,這個科目。那個比較好,為啥
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2023-12-27
老師 你好,麻煩問一下,已交稅費--應(yīng)交所得稅下可以設(shè)已交、未交三級科目嗎?還是根據(jù)需要企業(yè)自行設(shè)置。
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2021-04-14
老師:我們是房地產(chǎn)公司與客戶簽訂了購房合同后,印花稅是按購房合同金額交印花稅,還是按購房合同金額的無稅金額交,印花稅率是萬五嗎?
1/1230
2021-11-15
您好我想知道河北承德房地產(chǎn)開發(fā)需要交的稅率表
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2019-04-28
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