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老師一般納稅人申報增值稅時,是不是只要把增值稅附表一二三填寫好之后,增值稅納稅申報表直接保存不用填寫的
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2023-03-20
老師 增值稅加計抵減 填好附表四后 還要在主表第23行自已填進去嗎
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2019-05-08
老師好,我是小白,我們是小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不超過30.,沒開專票,請問增值稅申報表附表怎么填寫
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2019-10-17
建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,有一般項目有簡易項目,填報增值稅申報表附表四時,是不是將兩個項目合計數(shù)統(tǒng)一填在“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”本期發(fā)生額欄?
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2019-11-05
老師申報增值稅時附表二進項稅額比附表一銷項稅額大,主表中本期應(yīng)補退稅額是零還是負數(shù)
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2021-07-03
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) ,無票收入在附表一對應(yīng)填寫之后還要回到主表填寫嗎?
4/1966
2022-09-14
增值稅納稅申報表,附表4是怎么填的?1、是先填主表再填附表嗎? 2、我看好像附表4的加計抵減項目,好像是進稅的10%,有這個規(guī)定嗎?
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2019-11-28
小規(guī)模納稅人出售使用過的汽車,申報增值稅時除了填寫“增值稅及附加稅費申報表”第7、8列,還有其他附表什么的要填寫嗎?
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2023-10-07
老師,您好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫,本期認證但是暫未申請退稅,本期認證已經(jīng)申請退稅,以及上期認證暫未申請退稅,上期認證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
老師,你好,申報季度稅時,發(fā)現(xiàn)只有增值稅表,教育附加稅、城建稅的表沒有了,是不需要申報附加稅嗎
1/700
2022-04-08
請教個問題,增值稅及附加稅費申報表附表二(本期進項稅額明細表)第22行怎么填寫?他是灰色的
1/1917
2022-05-06
老師,我前面申報增值稅附表一和表二時都手動修改過數(shù)據(jù),我點申報,成功了,沒有提示警報什么的,是不是可以繼續(xù)報然后繳費呢
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2021-02-01
老師請問上月發(fā)票本月已紅沖,在申報增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
老師,我上個月選了不抵扣勾選,這個月來申報增值稅附表二時,為什么這行有數(shù)據(jù)
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2023-06-12
7月認證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯了?
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2019-08-07
老師,增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進項稅額轉(zhuǎn)出時填寫,在報稅實操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進項稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進項額為88233.14,而進項轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計抵減稅額=當(dāng)期實際可抵扣進項稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進項稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
請問老師,上期增值稅申報表附表一(本期銷售情況)未開具發(fā)票我填列了銷售額和銷項稅額,本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項稅額呀?
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2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”中填寫嗎?只是針對紅字專票嗎?只是針對認證了的專票嗎?沒認證的專票需要填寫嗎?
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2020-12-04
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫,本期認證但是暫未申請退稅,本期認證已經(jīng)申請退稅,以及上期認證暫未申請退稅,上期認證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
1/990
2018-12-28
老師咨詢一下,我們即征即退有個進項稅額轉(zhuǎn)出要在增值稅申報表附表二的多少行填寫?
1/788
2022-03-31