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老師好,我是小白,我們是小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30.,沒(méi)開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表怎么填寫(xiě)
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2019-10-17
建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,有一般項(xiàng)目有簡(jiǎn)易項(xiàng)目,填報(bào)增值稅申報(bào)表附表四時(shí),是不是將兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)數(shù)統(tǒng)一填在“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”本期發(fā)生額欄?
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2019-11-05
老師 稅控盤(pán)278抵扣增值稅,申報(bào)時(shí),在附表四和減免那張表兩個(gè)表都要填哇?
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2023-10-12
老師好,請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表中附表四填寫(xiě)的金額,在主表中對(duì)應(yīng)的是哪欄?
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2016-07-01
老師請(qǐng)問(wèn)上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
老師,您好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě),本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)第22行怎么填寫(xiě)?他是灰色的
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2022-05-06
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷(xiāo)售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
老師,我前面申報(bào)增值稅附表一和表二時(shí)都手動(dòng)修改過(guò)數(shù)據(jù),我點(diǎn)申報(bào),成功了,沒(méi)有提示警報(bào)什么的,是不是可以繼續(xù)報(bào)然后繳費(fèi)呢
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2021-02-01
老師咨詢(xún)一下,我們即征即退有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要在增值稅申報(bào)表附表二的多少行填寫(xiě)?
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2022-03-31
增值稅申報(bào)表附表四說(shuō)明:銷(xiāo)售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。“本期實(shí)際可抵減數(shù)"怎么理解
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2017-05-08
一般納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的數(shù)據(jù),填在哪一列?此表為增值稅納稅申報(bào)附表一
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2018-12-03
老師能把增值稅報(bào)表和附表都發(fā)給我一下嗎老師能把增值稅報(bào)表和附表都發(fā)給我一下嗎
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2022-06-14
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料四, 怎么填?
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2022-04-19
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě),本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
老師,您好,增值稅納稅申報(bào)表附例資料四稅額抵減情況表怎么填
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2019-12-12
小規(guī)模申報(bào)增值稅只填了增值稅表沒(méi)有填附列資料有沒(méi)問(wèn)題
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2018-10-08
老師上征期未開(kāi)票銷(xiāo)售 本征期客戶(hù)要開(kāi) 增值稅附表一未開(kāi)票 填負(fù)數(shù) 嗎
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2017-04-25
老師,4月估的無(wú)票收入500,5月補(bǔ)開(kāi)4月500元專(zhuān)票。5月增值稅附表一如何操作?
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2020-06-11
增值稅附表三需要填寫(xiě)本期的收入嗎?還需要怎么填寫(xiě)呢?
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2019-01-11