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老師,增值稅納稅申報(bào)表附表1中的納稅檢查調(diào)整列是什么時(shí)候使用呢
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2020-12-03
老師好,我是小白,我們是小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不超過30.,沒開專票,請問增值稅申報(bào)表附表怎么填寫
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2019-10-17
建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,有一般項(xiàng)目有簡易項(xiàng)目,填報(bào)增值稅申報(bào)表附表四時(shí),是不是將兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)數(shù)統(tǒng)一填在“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”本期發(fā)生額欄?
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2019-11-05
老師,實(shí)際工作中一般納稅人的增值稅申報(bào)附表一 附表二的數(shù)據(jù)需要手工輸入嗎?
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2020-04-28
老師申報(bào)增值稅時(shí)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額比附表一銷項(xiàng)稅額大,主表中本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是零還是負(fù)數(shù)
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2021-07-03
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) ,無票收入在附表一對應(yīng)填寫之后還要回到主表填寫嗎?
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2022-09-14
增值稅納稅申報(bào)表,附表4是怎么填的?1、是先填主表再填附表嗎? 2、我看好像附表4的加計(jì)抵減項(xiàng)目,好像是進(jìn)稅的10%,有這個(gè)規(guī)定嗎?
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2019-11-28
老師,您好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
小規(guī)模納稅人出售使用過的汽車,申報(bào)增值稅時(shí)除了填寫“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表”第7、8列,還有其他附表什么的要填寫嗎?
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2023-10-07
老師,你好,申報(bào)季度稅時(shí),發(fā)現(xiàn)只有增值稅表,教育附加稅、城建稅的表沒有了,是不需要申報(bào)附加稅嗎
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2022-04-08
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
老師,我上個(gè)月選了不抵扣勾選,這個(gè)月來申報(bào)增值稅附表二時(shí),為什么這行有數(shù)據(jù)
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2023-06-12
如果本月沒有開票 增值稅的主表和附表數(shù)據(jù)是不是都是填零
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2018-04-10
老師,我前面申報(bào)增值稅附表一和表二時(shí)都手動(dòng)修改過數(shù)據(jù),我點(diǎn)申報(bào),成功了,沒有提示警報(bào)什么的,是不是可以繼續(xù)報(bào)然后繳費(fèi)呢
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2021-02-01
老師請問上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料一怎么填寫
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2022-04-17
老師,增值稅申報(bào)表附表四中加計(jì)扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)填寫,在報(bào)稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14,而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計(jì)抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計(jì)抵減計(jì)算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
請問老師,上期增值稅申報(bào)表附表一(本期銷售情況)未開具發(fā)票我填列了銷售額和銷項(xiàng)稅額,本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項(xiàng)稅額呀?
3/1733
2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中填寫嗎?只是針對紅字專票嗎?只是針對認(rèn)證了的專票嗎?沒認(rèn)證的專票需要填寫嗎?
1/1052
2020-12-04
申報(bào)附加稅需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表嗎,怎么填報(bào)
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2022-11-03