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如果是固定資產(chǎn) 賬面凈值=賬面價(jià)值-折舊/攤銷 賬面價(jià)值=賬面凈值-減值 如果是一類 金融資產(chǎn),如果沒有減值情況下 攤余成本=賬面價(jià)值=上期攤余成本*(1+實(shí)際利率)-應(yīng)收利息 如果是一類 金融資產(chǎn),如果有減值情況下 攤余成本=賬面價(jià)值-信用減值 如果是二類 金融資產(chǎn),如果沒有減值情況下 攤余成本=上期攤余成本*(1+實(shí)際利率)-應(yīng)收利息 賬面價(jià)值=公允價(jià)值 如果是二類 金融資產(chǎn),如果有減值情況下 攤余成本=上期攤余成本*(1+實(shí)際利率)-應(yīng)收利息-信用減值 賬面價(jià)值=公允價(jià)值 攤余成本和賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入其他綜合收益 這樣理解對(duì)不對(duì)
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2022-03-07
本月只有進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)認(rèn)證,月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)接 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-28
已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
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2025-01-15
增值稅的新增價(jià)值是什么創(chuàng)造的?包括哪些組成部分
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2022-03-19
老師請(qǐng)教下,公司有輛車原值是148965.52元,凈殘值7448.3元,已累計(jì)折舊141517.2元 1、 請(qǐng)問下它的凈值就是7448.3元嗎? 后買你這輛車賣出給個(gè)人10萬(wàn)元,各給人開票*13%稅費(fèi)1.3萬(wàn)元, 2、請(qǐng)問下分錄需要如何寫呀?
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2024-08-20
裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)的預(yù)計(jì)凈殘值率分別是多少??
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2018-02-24
為什么不減凈殘值????
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2021-12-04
預(yù)計(jì)凈殘值一般是0還是5%
1/2002
2020-06-06
1-預(yù)計(jì)凈殘值 1代表啥
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2019-01-17
凈殘值可以為零嗎????
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2020-06-08
老師:請(qǐng)問凈殘值和凈殘值率怎么算?
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2016-10-05
已知:原值820,2023年折舊155.8,2023年凈值365.58,開始使用期限2021年1月,使用年限5年,求凈殘值率?謝謝老師
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2024-03-20
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接是1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-03-27
請(qǐng)教老師,月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)行稅額,如何做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 ——進(jìn)項(xiàng)稅額 然后 借:應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅嗎?
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2019-07-12
計(jì)提增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅~~~貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)增值稅~未交增值稅~~交稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸銀行存款。想問,應(yīng)交增值稅專用賬薄中,未交增值稅要填在哪里,只有已交稅金,可以自己增加一欄嗎
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2019-07-23
老師您好! 每月月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 8萬(wàn) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2021-04-08
學(xué)習(xí)中級(jí)過程中,發(fā)現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)在減值測(cè)試后,如果賬面價(jià)值低于可變現(xiàn)凈值,不計(jì)提減值準(zhǔn)備,且后期不用攤銷。直至凈殘值降低至低于賬面價(jià)值時(shí)再恢復(fù)攤銷。請(qǐng)問固定資產(chǎn)如果賬面價(jià)值低于可變現(xiàn)凈值,是否需要進(jìn)行攤銷?
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2021-05-25
現(xiàn)值是把未來(lái)時(shí)點(diǎn)的資金折算到現(xiàn)在的價(jià)值,終值是把現(xiàn)在的資金折算到未來(lái)時(shí)點(diǎn)的價(jià)值?,F(xiàn)值和終值都用了折算率,所以無(wú)論是算現(xiàn)值還是終值都是用折算的? 為什么折算這個(gè)詞理解不來(lái),有啥更通俗易懂的理解法?求解決
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2022-11-10
月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 是不是說反了,不應(yīng)該是自未交增值稅明細(xì)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2020-07-03
預(yù)計(jì)凈殘值率是多少
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2017-01-14