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某公司在不采用信用辦法時(shí),每年可以銷售產(chǎn)品100000件,每件售價(jià)25元,變動(dòng)成本率為60%,全年固定成本總額600000元,該公司尚有40%的剩余生產(chǎn)能力。為了擴(kuò)大產(chǎn)品銷售,公司擬采用信用辦法推銷,經(jīng)預(yù)測(cè): (1)如果信用期為30天,全年銷量可增至120000件,但要增加賒銷管理費(fèi)40000元,壞賬損失率為1%; (2)如果信用期為60天,全年銷量可增至130000件,但賒銷管理費(fèi)增加50000元,壞賬損失率為1.5%; (3)假設(shè)有價(jià)證券利率為20%。 求邊際貢獻(xiàn)和信用成本
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2021-11-24
請(qǐng)問,老師: 不含稅銷售額*增值稅稅率=銷項(xiàng)稅 不含稅銷售額*消費(fèi)稅比例稅率=消費(fèi)稅 是嗎?
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2020-12-01
請(qǐng)問“原材料成本=不含稅銷售收入-增值稅稅負(fù)率X銷售收入÷稅率”,這個(gè)公式是正確的嗎?
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2018-01-31
我們年銷售額沒超過50萬, 增值稅稅率3%,所得稅稅率是多少?
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2015-12-10
你好,請(qǐng)問:1.出口的貨物沒有報(bào)關(guān),但要開票,是不是沒有報(bào)關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報(bào)關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當(dāng)是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
老師: 我們單位在商場(chǎng)有專柜,收款開票時(shí)商場(chǎng)要扣返點(diǎn)。有2個(gè)問題: 1、借:應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 這個(gè)銷售費(fèi)用,商場(chǎng)要開發(fā)票給我們嗎? 2、我們?cè)趺撮_發(fā)票給對(duì)方呢?(是全額,還是開銷售折讓)
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2020-02-22
銷售一臺(tái)挖掘機(jī)18萬,客戶舊機(jī)置換10萬,補(bǔ)8現(xiàn)金,置換的舊機(jī)無法取得專票,銷售舊機(jī)是按照舊貨銷售3%減按2%計(jì)算增值稅還是按照現(xiàn)有稅率13%計(jì)算呢
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2019-11-26
根據(jù)甲公司財(cái)務(wù)報(bào)表摘要,計(jì)算甲公司20182019年(1)資本積累率;(2)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率;(3)銷售增長(zhǎng)率;(4)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。甲公司財(cái)務(wù)報(bào)告摘要凈資產(chǎn),2019年凈資產(chǎn)13100,總資產(chǎn)18980,銷售收入1800,凈利潤(rùn)240。2018年凈資產(chǎn)16500總資產(chǎn)23000銷售收入2400凈利潤(rùn)400
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2022-03-30
增值稅稅率取決于銷售商品的單位是嗎?
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2016-05-26
增值稅稅率由17%,下調(diào)到16%。對(duì)于企業(yè)有什么利好?比如我們公司年銷售額2000萬,那能有多少稅費(fèi)優(yōu)惠?
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2018-03-29
如果說一筆業(yè)務(wù)進(jìn)貨價(jià)是一萬,銷售價(jià)是五萬,這筆業(yè)務(wù)要上多少個(gè)點(diǎn)的稅,增值稅稅率13%,這要怎么算哦
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2019-03-19
繼提供產(chǎn)品又從事安裝和售后服務(wù)的企業(yè)如何確定其增值稅率
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2019-01-13
甲公司計(jì)劃在年底開展一次“買一贈(zèng)一”的促銷活動(dòng)。原計(jì)劃提供促銷商品正常銷售額2000萬元,實(shí)際收取銷售額1000萬元。已知甲公司銷售該商品適用增值稅稅率為13%,請(qǐng)為甲公司設(shè)計(jì)合理減輕增值稅負(fù)擔(dān)的籌劃方案。
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2020-06-15
1月12日,向夏雨公司出售甲產(chǎn)品200件,銷售價(jià)格為1000元/件,共計(jì)360000元,增值稅稅率為13%,共計(jì)61200元,已辦妥托收手續(xù)
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2022-06-08
某商店消費(fèi)者銷售電視機(jī),某月銷售100臺(tái),每臺(tái)含稅銷售價(jià)為1170元,增值稅稅率為17%,則該商場(chǎng)
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2015-10-27
增值稅稅率16調(diào)整13,商場(chǎng)要求補(bǔ)稅差是怎么意思,假如含稅銷售額是10萬元,要補(bǔ)商場(chǎng)多少錢
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2019-03-30
據(jù)規(guī)定,出口企業(yè)在貨物報(bào)關(guān)出口後,按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定憑有關(guān)憑証在財(cái)務(wù)上做銷售處理, 出口企業(yè)銷貨收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間分別為 1.陸運(yùn)應(yīng)以取得承運(yùn)貨物收據(jù)或鐵路運(yùn)單 2.海運(yùn)應(yīng)以取得出口裝船提單 3.空運(yùn)應(yīng)以取得空運(yùn)單並向銀行辦理交單後做為收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間------ 問一:取得~是指裝船單日期還是我們拿到單據(jù)時(shí)? 問二:向銀行交什麼單?
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2019-06-17
我的銷售額是1900000元 稅負(fù)率是1% 稅率是17% 我應(yīng)繳增值稅多少
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2015-10-19
.銷售商品一批,數(shù)量4000件,單價(jià)450元,增值稅率13%,收到3個(gè)月的匯票一張。成本單價(jià)280.
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2021-10-09
銷售白酒的增值稅稅率是多少,白酒還用交消費(fèi)稅嗎?謝謝
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2022-01-12