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企業(yè)所得稅年報(bào)總表有個(gè)本年累計(jì)已繳納的所得稅額是指當(dāng)年已繳的所得稅嗎
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2019-05-07
季報(bào)企業(yè)所得稅表里的:減:實(shí)際已繳納所得稅額4.4萬(wàn),本期應(yīng)納所得稅額2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)繳納的企業(yè)所得稅是多少?
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2019-09-24
老師那所得稅是不是計(jì)提時(shí)借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn)貸所得稅,次月做借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款
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2016-01-19
請(qǐng)問(wèn)2015年匯算清繳,繳納的所得稅,可以直接,借:所得稅費(fèi)用,貸:所得稅,借:所得稅:3000,貸:銀行存款3000,2016年1月份直接放到本月里面本年利潤(rùn)利潤(rùn)一起結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-01-25
本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅要填在,企業(yè)所得稅申報(bào)表上嗎
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2020-07-14
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得稅怎么算?可是收入-成本-稅費(fèi)=應(yīng)納稅所得額
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2018-01-10
公司半年結(jié)賬的時(shí)候計(jì)提的遞延資產(chǎn),借遞延資產(chǎn),貸所得稅,然后所得稅轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),半年的時(shí)候交所得稅也轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),年底公司提遞延資產(chǎn)的時(shí)候,從所得稅轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是在提所得稅之前轉(zhuǎn)進(jìn)去
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2021-01-03
符合條件的小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額 是否延期繳納所得稅額是不是就是本期應(yīng)該交的所得稅稅額但是延期繳納所得稅,本期暫時(shí)不扣稅
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2020-07-06
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅年報(bào)中本年實(shí)際已繳納的所得稅和本年應(yīng)補(bǔ)所得稅數(shù)額相同就是符號(hào)相反這樣是不是就不用補(bǔ)稅了?
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2020-04-19
題中描述的是勞務(wù)報(bào)酬所得,為什么可以扣除相關(guān)稅費(fèi),我認(rèn)為勞務(wù)報(bào)酬所得扣除成本時(shí)與實(shí)際發(fā)生成本無(wú)關(guān),按照所得×(1-20%)確認(rèn)為應(yīng)納稅所得額
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2022-03-05
小規(guī)模納稅人 企業(yè)所得稅季報(bào) 實(shí)際利潤(rùn)額是15246.11 應(yīng)納稅所得額是3811.53 減免所得稅額是3049.22 本期應(yīng)納所得稅額是761.31 減免所得稅額是怎么算得3049.22的
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2019-08-13
工資明細(xì)上: 累計(jì)應(yīng)納稅所得額是-1121代表什么意思 本月應(yīng)納稅所得額1762,是本人需要繳納嗎? 累計(jì)應(yīng)納所得稅額641,也是本人需要繳納嗎
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2021-06-07
老師,九月份忘了計(jì)提所得稅了,十月份補(bǔ)計(jì)提了,在利潤(rùn)表上怎么反應(yīng)這個(gè)所得稅啊,是做在本期發(fā)生額的所得稅還是加到本年累計(jì)數(shù)所得稅中?
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2016-11-15
本年有以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致應(yīng)交所得稅增加,那增加的所得稅是在本年季度預(yù)繳時(shí)交嗎?還是在本年做上年度所得稅匯算清繳時(shí)交呢?
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2017-02-06
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
請(qǐng)問(wèn)老師, 所得稅計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 對(duì)吧?
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2020-03-16
本年留有應(yīng)退所得稅額,代理記賬是這樣做的,請(qǐng)問(wèn)老師這樣做也可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300,貸:所得稅費(fèi)用300 借:所得稅費(fèi)用300,貸:本年利潤(rùn)300,
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2016-06-14
老師,請(qǐng)問(wèn)下第三季度已繳納的所得稅,(我在繳納所得稅當(dāng)月已補(bǔ)計(jì)提了所得稅)年終結(jié)賬時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去嗎?,就是借:本年利潤(rùn),貸:所得稅
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2020-01-09
老師,計(jì)提所得稅2000,支付所得稅2000,年末還要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這樣所得稅不就出負(fù)數(shù)了嗎,還是我這個(gè)邏輯本來(lái)就是錯(cuò)的,正確的是什么
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2020-07-11
公司本期調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額為67620.98元,計(jì)算本期的所得稅費(fèi)用為16905.25元,分錄是?
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2022-04-06