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注冊(cè)資金認(rèn)繳延長(zhǎng),去工商局需帶哪些資料
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2021-04-26
現(xiàn)在申請(qǐng)延期申報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)有滯納金
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2020-05-29
(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
申請(qǐng)延期繳稅,并批準(zhǔn)了,需要繳納滯納金嗎
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2021-04-27
老師,請(qǐng)問(wèn)收到延期付款的違約金如何做賬?
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2020-05-13
老師這道題的解析 遞延所得稅資產(chǎn)末數(shù)-遞延所得稅年初數(shù) 應(yīng)該是20-25 把 題目中是25-20 還有 (50-40)+(25-20)這里也是錯(cuò)誤的把 也不該是加號(hào)啊 應(yīng)該是(50-40)-(20-25)把?? 是題錯(cuò)了 還是我自己沒(méi)搞明白
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2019-11-25
請(qǐng)問(wèn)老師公司的商標(biāo)權(quán)滿(mǎn)10年期限之后應(yīng)該怎么處理 需不需要延續(xù) 用什么樣的方法延續(xù)
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2019-04-12
請(qǐng)問(wèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)變動(dòng)還是遞延所得稅負(fù)債變動(dòng)?
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2021-03-31
老師 在學(xué)習(xí)所得稅時(shí)?有會(huì)計(jì)和稅法有差異才產(chǎn)生遞延??沒(méi)有就不存在遞延??和年限沒(méi)有關(guān)系??
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2023-05-12
進(jìn)項(xiàng)是金屬制品,開(kāi)出是黑色金屬冶煉壓延品,這樣可以不
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2023-03-02
因付款延遲產(chǎn)生的違約金,付違約金時(shí)需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎
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2021-01-29
兩個(gè)問(wèn)題第一個(gè)問(wèn)題那個(gè)2000萬(wàn)元的債券到2100萬(wàn)元,的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債,是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎?第二問(wèn)題,2016年選擇遞延所得稅稅率,我聽(tīng)課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率,遞延所得稅用未來(lái)期間轉(zhuǎn)回的稅率,那比如16年初可抵扣的1200,17年轉(zhuǎn)回200,剩余余額18年轉(zhuǎn)回,那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算,用200是不是應(yīng)該用15%,剩余用用25%。
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2019-08-22
23年,制造業(yè)研發(fā)加計(jì)100%的政策延期了嗎,還有生活現(xiàn)代服務(wù)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的政策延期了嗎
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2023-03-23
老師,請(qǐng)問(wèn)下遞延收益年末要不要做處理?
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2023-05-17
現(xiàn)在是不是有文件出口退稅申報(bào)期延長(zhǎng)到6月30日前?報(bào)2018年的也可以延長(zhǎng)到這個(gè)時(shí)間嗎?
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2019-03-27
年度審計(jì)報(bào)表調(diào)整,借,迪吧遞延所得稅資產(chǎn),貸方,是當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用呢?
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2017-04-20
請(qǐng)教老師,就是你們?cè)谑裁磿r(shí)間點(diǎn),確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債?年末12月做分錄嘛/
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2024-06-12
遞延所得稅是可以抵扣對(duì)么幾年之內(nèi)的啊是5年內(nèi)么
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2018-05-16
我想問(wèn)下 借: 以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 這條分錄的貸方 什么時(shí)候是遞延所得稅資產(chǎn)什么時(shí)候是遞延所得稅負(fù)債?
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2019-06-08
請(qǐng)問(wèn)下,我不理解就是用年初的利潤(rùn)總額加上本年發(fā)生的?為什么不考慮年初的遞延所得負(fù)債,資產(chǎn)呢?不應(yīng)該是年初利潤(rùn)總額-(遞延所得稅)=凈利潤(rùn)嗎?
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2019-05-07