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老師,退稅申請(qǐng)表怎么填,要退增值稅、附加稅
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2019-06-04
增值稅納稅申報(bào)表附列資料需不需要填寫?
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2018-10-14
一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二第10欄,包括取得的旅客運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票嗎
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2022-09-03
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬的話,在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)只需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表》,不需填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》這兩個(gè)表了嗎?
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2020-07-13
去年11月開一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況? 我是一般納稅人,能開13%和6%的專票
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2022-05-20
一般納稅人增值稅差額征稅不是好幾種情形的嗎,為啥增值稅申報(bào)表附表3說的只有5種情形
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2024-10-10
老師,公司為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況?這筆金額是2023年3月收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)填的是無票收入
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2023-09-13
請(qǐng)問各位,我是一般納稅人,我7月1號(hào)認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng)票因?yàn)楣緵]有開發(fā)票一直沒有抵扣,現(xiàn)在填申報(bào)表,不知道這個(gè)認(rèn)證的1000元填在增值稅申報(bào)表附表2的哪個(gè)位置,那我做賬的分錄怎么寫啊
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2016-08-07
建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人,收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人,收入金額是3786407.82元。在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的所有勞務(wù)員工個(gè)人收入是:10156570元。個(gè)稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)需求掃描結(jié)果:企業(yè)采用簡易計(jì)稅辦法,2023年度增值稅申報(bào)表附表1中扣除金額合計(jì)為0元,個(gè)人所得稅(綜合所得)扣繳電報(bào)表中,工資社保公積全全額合計(jì)為10156570元,兩者差額(個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)-增值稅申報(bào)數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險(xiǎn)。 該納稅人增值稅申報(bào)表附表一中5%征收率銷售額為0,可能存在錯(cuò)誤適用3%征收率風(fēng)險(xiǎn)。求解。
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2024-07-22
去年11月開一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況? 我是一般納稅人,能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票 我們銷售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20
老師,我是一般納稅人建安公司,我想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表附表四中,抵減項(xiàng)目的期初余額時(shí)候填,比如我們有異地項(xiàng)目需要預(yù)交增值稅,9月份交的話,10月申報(bào)9月的時(shí)候怎么填呢,期初余額,本期發(fā)生額
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2020-02-27
老師好!一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二,進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)經(jīng)勾選了,為什么不自動(dòng)帶入呢,而且應(yīng)填行次也是灰的,這是為什么呢?
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2023-08-08
請(qǐng)教老師收到用于職工福利費(fèi)的專票在發(fā)票勾選平臺(tái)選擇了不抵扣勾選,那增值稅申報(bào)表附表2需要怎么填寫
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2021-12-04
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫還是增值稅申報(bào)表中的填寫?
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2020-07-14
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì)),當(dāng)月開的發(fā)票這個(gè)表都得申報(bào)嗎
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2024-03-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中附表三,表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填,還是提取過還得手填?
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2018-02-05
增值稅納稅申報(bào)表附表二里前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是什么意思
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2016-11-26
小規(guī)模納稅人,外賬,健身行業(yè),公司為個(gè)人提供保健服務(wù),收到現(xiàn)金6千元,服務(wù)已完成,客戶是個(gè)人,不要發(fā)票,公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填?
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2017-05-26
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料國稅申報(bào)的表我不會(huì)填
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2018-04-08
公司是做手機(jī)銷售的,這月給人開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票(6%稅率),然后填一般納稅人增值稅申報(bào)表附表一時(shí)遇到了如圖所示的問題,一、這個(gè)扣除金額是為什么要扣除呢?二、這種情況應(yīng)該怎么報(bào)稅?
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2019-01-08